Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 378 GE
Eingetragen
2.3.2006
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Metallbauteilen aller Art und der Handel damit, insbesondere mit Metalltüren und Metallzargen, ferner der Handel mit Metallwaren aller Art, soweit diese nicht einer Genehmigungspflicht unterliegen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben und zu vertreiben, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und einer Gesellschaft gleichen oder ähnlichen Geschäftszwecks als Komplementärgesellschaft zu dienen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Harry Wöhl
seit 2.1.2014
Prokura
Doris Wöhl
seit 2.1.2014
Prokura
Roland Wöhl
seit 2.1.2014
Geschäftsführer
Ingrid Wöhl
seit 2.3.2006
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Allee 8, 21502 Worth
70.000 DM
70.00%
Allee 10, 21502 Worth
30.000 DM
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

H. Dreves GmbH

Worth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 120.067,50 97.627,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 374,50
II. Sachanlagen 119.746,50 96.932,52
III. Finanzanlagen 320,00 320,00
B. Umlaufvermögen 1.138.263,44 1.089.887,13
I. Vorräte 254.964,85 264.637,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 339.238,31 372.882,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 544.060,28 452.366,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.201,92 4.936,04
Aktiva 1.263.532,86 1.192.450,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 996.638,41 938.844,83
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Kapitalrücklage 12.271,01 12.271,01
III. Gewinnvortrag 725.444,63 693.674,87
IV. Jahresüberschuss 207.793,58 181.769,76
B. Rückstellungen 121.647,40 107.811,00
C. Verbindlichkeiten 145.247,05 145.794,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 145.247,05 145.794,36
Passiva 1.263.532,86 1.192.450,19

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1)  Angaben zur BilanzDie Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet. Immaterielle Gegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr sofort vollständig abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Finanzanlagen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten.

In Arbeit befindliche Aufträge wurden mit den Herstellungskosten angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Das Ausfallrisiko wurde durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko berücksichtigt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel und Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten.

Rückstellungen wurden i.H. des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen  Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen i.H. der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der  vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Urlaubs- und Mehrarbeitsansprüche der Arbeitnehmer wurden auf Vollkostenbasis unter Berücksichtigung der individuellen Zeitguthaben pro Mitarbeiter und einer sog. Ist-Jahresarbeitszeit sowie einer voraussichtlichen Lohn- und Gehaltsanpassung 2024 bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2)  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erstattungen von Versicherungen, Erträge aus Sachbezügen sowie sonstige Erlöse.
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Pacht-, Lizenz- und Instandhaltungskosten, Kosten der Warenabgabe sowie Versicherungsbeiträge, Fahrzeugkosten und Verwaltungsaufwendungen.

Ergebnisverwendung


Der Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres beträgt 207.793,58 EUR.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, eine Ausschüttung vorzunehmen.

Eine Überschuldung im Sinne des § 64 GmbH-Gesetzes ist nicht gegeben.

Sonstige Angaben


Geschäftsführer war im Jahre 2023 Herr Roland Wöhl, Worth.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 HGB befreit. Er vertritt die Gesellschaft allein.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zum Unterzeichner:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2024 von dem Geschäftsführer, Herrn Roland Wöhl, unterzeichnet.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2024 festgestellt.

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