Pro Reha PLENT Haus GmbH

Harburger Ring 8, 21073 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 80956
Eingetragen
8.8.2001
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenErbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Ambulante Pflegedienste
Gegenstand
Die Erbringung von Leistungen unter fachnervenärztlicher Begleitung aus dem Bereich der Physikalischen Therapie, Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie sowie therapeutischen aktivierenden Pflege in häuslicher Umgebung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro Reha PLENT Haus GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsregisternummer: 80956

Registergericht: Hamburg

Vorläufige Bilanz 2023

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.134,00
Summe II. Sachanlagen 37.134,00
Summe A. Anlagevermögen 37.134,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 42.938,63
4. sonstige Vermögensgegenstände 15.259,31
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.197,94
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 7.708,06
Summe B. Umlaufvermögen 65.906,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Summe Aktiva 103.040,00

Passiva in EUR

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
Summe I. Kapital 25.050,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 63.264,47
V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -60.306,16
Summe A. Eigenkapital 28.008,31
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 6.879,00
Summe C. Rückstellungen 6.879,00
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.175,54
8. sonstige Verbindlichkeiten 55.977,15
Summe D. Verbindlichkeiten 68.152,69
Summe Passiva 103.040,00

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in EUR

Ergebnis nach Steuern
Umsatzerlöse 858.883,61
Personalaufwand -650.328,71
Abschreibungen -12.176,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -124.844,34
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -2.981,48
Reparaturen und Instandhaltungen -8.817,31
Fahrzeugkosten -3.727,08
Werbe- und Reisekosten -17.145,64
Kosten der Warenabgabe -70.913,64
verschiedene betriebliche Kosten -28.067,92
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen -261.307,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.744,26
Steuern vom Einkommen und Ertrag 6.436,55
Summe Ergebnis nach Steuern -60.236,16
Sonstige Steuern -70,00
Jahresfehlbetrag 60.306,16

Vorläufige Ergebnisverwendung in EUR 2023

Ergebnisverwendung
Jahresfehlbetrag 60.306,16
Vorabausschüttung 0,00
Bilanzverlust 60.306,16

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2023 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 103.040,00 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € -60.306,16 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2023 nachgewiesen.

 

Hamburg, den 12.09.2024

Anhang zum Abschluss des Geschäftsjahres vom 01.01.-31.12.2023

• Allgemeines

Das Unternehmen wurde am 27.06.2001 gegründet.

• Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 1000,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen werden nicht erforderlich.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit ihren Nennbeträgen angesetzt.

• Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Eigenkapital

Das Kapital ist mit EUR 25050.00 gezeichnet und am Bilanzstichtag mit EUR 25050.00 eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeit EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12175,54
Sonstige Verbindlichkeiten EUR
Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18224,15
Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre 37753,00
(davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 €) 20560,00
Sonstige Forderungen EUR
Forderungen aus Lieferung und Leistungen 42938,63
Forderungen gegenüber GmbH-Gesellschafter bis 1 Jahr 4036,76
Körperschaftssteuerrückforderung 11222,55

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug 15

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführerin: Carmen Paulig
Die Bezüge der Geschäftsführung betrugen: 120471,24

 

Carmen Paulig, Geschäftsführerin

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