Heinen Systems GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 131768
Eingetragen
19.12.2005
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die TabakverarbeitungHerstellung von Hebezeugen und Fördermitteln
Gegenstand
Entwicklung, Vertrieb, Montage und Service von Logistiksystemen, Transport- und Förderanlagen sowie Anlagen zur thermischen Behandlung für die Nahrungsund Genussmittelindustrie.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Heinen Systems GmbH

Varel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes   154.000,00   262.250,00
B. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   17.543,00   19.150,00
II. Sachanlagen   7,00   1.368,00
III. Finanzanlagen        
C. Umlaufvermögen   0    
I. Vorräte       230,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       214.076,26
III. Wertpapiere        
D. Guthaben bei Kreditinstituten   15.907,83   0
E. Rechnungsabgrenzungsposten   1.065,37   31,66
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   370.529,45   170.236,13
Summe Aktiva   559.052,65   667.342,05

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Bilanzverlust   ./.395.529,45   ./.195.236,13
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   370.529,45   170.236,13
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag        
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        
B. Rückstellungen   7.300,00   10.400,00
C. Verbindlichkeiten   551.752,65   656.942,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   559.052,65   667.342,05

Anhang

1. Grundsätze der Bilanzierung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB und daher nach § 264 HGB verpflichtet, einen Jahresabschluss gemäß den Vorschriften §§ 242 ff. HGB aufzustellen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 sind die Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches berücksichtigt worden. In Aufbau und Gliederung entsprechen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften. Die Gliederung und Zuordnung einzelner Abschlusspositionen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Als Bilanzierungshilfe wurde unter den Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebes von der Gesellschaft 2005 von den internen Objekten Vertriebsaufbau TEUR 250 aktiviert, die über eine Laufzeit von vier Jahren abgeschrieben werden. Kosten der Ingangsetzung wurden in 2006 in Höhe von TEUR 183 aktiviert, die ebenfalls über eine Laufzeit von vier Jahren abgeschrieben werden.

Beim Ansatz von Passivposten wurden sämtliche bekannten Verpflichtungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften war die Bildung von Rückstellungen nicht erforderlich. Rückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB sind nicht gebildet worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bewertungs- und Abschreibungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um aufgelaufene Abschreibungen, bewertet. Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen bzw. degressiven Methode über die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Anlagewerte verteilt vorgenommen.

Steuerliche Bewertungserleichterungen in Form von Vollabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr des Zugangs nach § 6 Abs. 2 EStG wurden im Berichtsjahr in vollem Umfange ausgenutzt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen geschieht zu Nominalbeträgen (= Rechnungswerten). Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden in entsprechendem Umfang vorgenommen.

Bei den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, welche Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem 31. Dezember 2007 darstellen.

Die in der Bilanz enthaltenen sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. Beim Ansatz der Rückstellungsbeträge wurde der Grundsatz der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung beachtet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und ihre Entwicklung sind im "Anlagenspiegel (Anlage II./4)" ausgehend von den historischen Anschaffungskosten dargestellt.

Eigenkapital

Das Stammkapital der HEINEN Systems GmbH beträgt zum 31.12.2007 EURO 25.000,00.

Rückstellungen

Die Zusammenstellung der Rückstellungen ist ersichtlich in Anlage II./1.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Beträge für Steuern von EUR 76.757,04 (im Vorjahr 56.965,83) und im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 969,72 (im Vorjahr EUR 6,40).

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs EUR 108.250,00
Geschäfts- und Firmenwert EUR 1.607,00
Sachanlagen EUR 1.361,00

4. Übrige Einzelangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 31.12.2007 in folgender Höhe

  Mietverpflichtungen Leasingverpflichtungen
- 2008 0,00 752,00
- 2009 - 2012 0,00 0,00
- ab 2013 0,00 0,00

Geschäftsführer der Gesellschaft in 2007 war Herr Helge Pahl, Oldenburg.

 

Varel, den 14.07.2008

Geschäftsführer der HEINEN Systems GmbH

Helge Pahl

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