SIMPLEX IT Service GmbHLiquidiert
Karl-May-Weg 1, 71116 Gärtringen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
SIMPLEX IT Service GmbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Bilanz
Anhangzum Jahresabschluss zum 31.12.2010simplex IT service GmbH Zettachring 6 70567 Stuttgart Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der simplex IT service GmbH zum 31. Dezember 2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet. Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus die bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung von Eigenkapital sowie unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden entsprechend § 249 HGB, Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend § 250 HGB gebildet. Sachanlagen Die Zugänge wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abgänge wurden zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens mit den Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen ausgebucht. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten angesetzt. Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt. Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Aufwendungen für künftige Zeiträume wurden abgegrenzt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind beträgt EUR 0. Sonstige Angaben Bei der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von EUR 0,00 und Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,00. Geschäftsführung Im Berichtsjahr 2010 war Herr Arnold Leusink mit der Geschäftsleitung beauftragt. Stuttgart, 2.12.2011 sonstige Berichtsbestandteile
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