Hirschkuss-Genussmanufaktur GmbH

Tölzer Straße 12, 83674 Gaißach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 193997
Eingetragen
6.9.2011
Branche
Großhandel mit GetränkenEinzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Spirituosenvertrieb, Einzelhandel mit Lebensmitteln, Möbeln und Wohnaccessoires.

Historie

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Management

NameRolle
Petra Waldherr-Merk
seit 6.9.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

83674 Gaißach, Tölzer Straße 12
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hirschkuss-Genussmanufaktur GmbH

Gaißach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 32.016,00 9.622,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 452,00
II. Sachanlagen 32.014,00 9.170,00
B. Umlaufvermögen 363.612,51 371.320,26
I. Vorräte 82.030,00 12.480,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.476,53 151.915,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 208.105,98 206.924,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 149,23 309,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 395.777,74 381.252,14

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 243.571,69 275.426,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 218.571,69 250.426,79
B. Rückstellungen 12.001,19 16.579,08
C. Verbindlichkeiten 140.204,86 89.246,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 395.777,74 381.252,14

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Hirschkuss-Genussmanufaktur GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Gaißach

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: 193997

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinni.H.v. 0,00 Euro ein Gewinnvortrag i.H.v. 31.855,10 EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00 EUR ).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 140.204,86 (Vorjahr: EUR 89.246,27).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 33.147,21 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
65.747,68
Rückzahlungen im Berichtsjahr
231.675,50
Neuvergaben im Berichtsjahr
165.927,82
=  neuer Kreditbestand
0,00
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
 
Zinssatz
 
3,0 %
Laufzeit
 
unbestimmt
Sicherheiten
 
derzeit keine, jederzeit anforderbar


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Gaißach, 15.01.2018
gez. Petra Waldherr-Merk

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2018 festgestellt.

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