Dresdner Baugesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 19503
Vorher
HTweb. com GmbH
Eingetragen
17.10.2000
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Bauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, Erwerb, Veräußerung oder sonstige Verwertung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden, Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere Einkauf, Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, Baumaterialien und Baugeräten, Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken. Ausgenommen sind jedoch Geschäfte, die einer Erlaubnis gemäß § 34 c der Gewerbeordnung bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Angelika Deinhardt
seit 18.11.2004
Prokura
Harald Riemer
seit 18.11.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dresdner Baugesellschaft mbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

1,00

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.354,01

39.182,77

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

322.040,69

341.610,97

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.833,40

5.111,20

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1.222.090,31

1.086.084,64

Summe Aktiva


1.563.318,41


1.471.990,58



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

675.059,87

675.059,87

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-1.787.322,51

-1.802.138,49

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-134.827,67

15.993,98

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1.222.090,31

1.086.084,64

B. Rückstellungen

124.000,00

30.000,00

C. Verbindlichkeiten

1.439.318,41

1.441.990,58

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.563.318,41

1.471.990,58

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

15.354,01 €

0,00 €

39.182,77 €

0,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Vergütung des Insolvenzverwalters.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

1.439.318,41 €

1.439.318,41 €

0,00 €

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

1.441.990,58 €

1.441.990,58 €

0,00 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Über das Vermögen der Steuerpflichtigen wurde am 1. Januar 2005 das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtanwalt Helgi Heumann zum Insolvenzverwalter bestellt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.06.2012

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