Menaklars GmbH

72555 Metzingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 750569
Vorher
Speed Cargo GmbHMENABETZ GERMANY GMBH
Eingetragen
28.5.1999
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingGüterbeförderung im Straßenverkehr
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb einer internationalen Spedition sowie die LKWund PKW-Vermietung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martin Kahms
seit 14.2.2017
Prokura
Lena Conzelmann
seit 14.2.2017
Prokura
Lorenzo Menabue
seit 3.11.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
MENAKLARS S.R.L.ITA
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
MENAKLARS S.R.L.
Italy
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Menaklars GmbH

Metzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.319.010,00 1.326.869,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.993,00 0,00
II. Sachanlagen 5.310.017,00 1.326.869,00
B. Umlaufvermögen 2.686.451,44 2.870.124,69
I. Vorräte 26.815,39 1.120,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.970.325,34 2.318.879,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 689.310,71 550.125,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 99.730,45 61.855,11
Summe Aktiva 8.105.191,89 4.258.848,80

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.373.059,66 1.856.615,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.348.059,66 1.831.615,38
B. Rückstellungen 249.160,45 176.336,42
C. Verbindlichkeiten 5.482.971,78 2.225.897,00
Summe Passiva 8.105.191,89 4.258.848,80

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Menaklars GmbH hat ihren Sitz in Metzingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 750569).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, es sei denn, dass sich durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Änderungen ergeben haben.

I. Anlagevermögen

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die selbständig nutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

II. Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Bei gesunkenen Wiederbeschaffungskosten kommen diese zum Ansatz. Für erkennbare Wertminderungen wegen mangelnder Gängigkeit und Beschaffenheit sowie zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung werden Wertabschläge vorgenommen.

III. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

IV. Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva

Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva sind zum Nennwert angesetzt.

V. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet.

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

VII. Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr Davon mit Restlaufzeit
> 1 Jahr
Davon mit Restlaufzeit
> 1 Jahr
Vorjahr
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 910.145,23 0,00 0,00
Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 808.847,03 8.641,75 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 251.333,08 0,00 0,00
Gesamt 1.970.325,34 8.641,75 0,00

Unter den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 59.301,69 EUR ausgewiesen.

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 1.831.615,38 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit davon mit
Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute 4.529.647,36 999.477,83 3.530.169,53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 363.718,85 363.718,85 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 574.041,83 574.041,83 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 15.563,74 15.563,74 0,00
5.482.971,78 1.952.802,25 3.530.169,53

Vorjahr davon mit davon mit

Restlaufzeit Restlaufzeit

bis 1 Jahr über 1 Jahr

EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute 1.299.299,26 416.918,69 882.380,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 208.251,59 208.251,59 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 269.966,80 269.966,80 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 40.850,19 40.850,19 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 407.529,16 407.529,16 0,00

2.225.897,00 1.343.516,43 882.380,57

Die Verbindlichkeiten über 5 Jahre belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 281.671,18 EUR.

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung besichert .

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 574.041,83 EUR ausgewiesen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 15 TEUR (Vj. 209 TEUR ) aus Steuern und 1 TEUR (Vj. 0 TEUR ) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältniss bestehen keine.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von 508 TEUR.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 29 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Es wird von der Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

 

Metzingen, den 17. Oktober 2024

Lorenzo Menabue

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.10.2024.

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