Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 10263
Eingetragen
1.2.2005
Branche
Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenVermietung von Baumaschinen und -gerätenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
die Planung, Projektierung und Überlassung von Maschinen und Systemen. Die Überlassung erfolgt durch Miet-, Leasing-, oder Kaufverträge. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die ihrem Hauptzweck zu dienen bestimmt sind.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEMUS GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 331.045,00
I. Sachanlagen 0,00 331.045,00
B. Umlaufvermögen 495.574,58 220.996,10
I. Vorräte 280.222,63 164.286,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.194,73 7.961,40
III. Wertpapiere 139.964,24 25.014,83
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 74.192,98 23.733,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 495.574,58 552.041,10

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 40.307,06 33.331,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.331,17 606,46
III. Jahresüberschuss 6.975,89 7.724,71
B. Rückstellungen 23.384,95 15.072,29
C. Verbindlichkeiten 431.882,57 503.637,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 495.574,58 552.041,10

Anhang


Allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des dritten Buches des HGB aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB. Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Abweichungen in der Darstellung von Posten in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in dem Maße vorgenommen, dass diese einen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nehmen.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€  211 (VJ: T€ 107) enthalten. Von den Verbindlichkeiten haben  T€ 232 (VJ: T€ 203) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und  T€ 200 (VJ: T€ 300) eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Sonstige Angaben
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Organe und Aufwendungen an Organmitglieder
Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2011 war Herr Frank Hense, Schwelm. Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird aufgrund der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.


Bochum, im Juni 2012

 
Frank Hense


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2012 festgestellt.

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