TEGEMA
GmbH
Halle/Saale
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
4.585,00 |
8.373,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
4.584,00 |
8.372,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
28.951,95 |
12.524,54 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
25.945,18 |
8.615,44 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
3.683,40 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.006,77 |
3.909,10 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.937,51 |
5.544,18 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
16.546,24 |
34.529,07 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
54.020,70 |
60.970,79 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
41.546,24 |
59.529,07 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
16.546,24 |
34.529,07 |
| B.
Rückstellungen |
4.103,93 |
2.932,60 |
| C.
Verbindlichkeiten |
49.916,77 |
58.038,19 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
26.354,77 |
24.720,19 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
54.020,70 |
60.970,79 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 01.01.2010 bis
31.12.2010
der
Tegema GmbH
I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Tegema GmbH wurde unter
Berücksichtigung der für Kapitalgesellschaften
geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Vorliegende Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der
Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG
erstellt.
2. Aktiva
Die immateriellen Vermögensgegenstände
sowie die Sachanlagen des Anlagevermögens wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um die
Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden linear
vorgenommen und entsprechen der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer.
Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Soweit erforderlich sind auf
die unfertigen Erzeugnisse für überaltete und
schlecht gängige Waren Bewertungsabschläge
vorgenommen worden.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem
Nennwert angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.
Es wurden zum Zwecke der Periodenabgrenzung
Rechnungsabgrenzungsposten im Jahresabschluss erfasst.
3. Passiva
Sämtliche Posten des Eigenkapitals sind zum
Nennwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital beträgt
zum 31.12.2010 EUR 25.000,00Euro.
Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit
sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar
waren - ist durch die Bildung einer ausreichenden
Rückstellung entgegengewirkt wurden.
Rückstellungen, welche keine Verwendung fanden oder
der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, wurden
über sonstige betriebliche Erträge
aufgelöst.
in EUR
|
31.12.2010
|
Steuerrückstellung
|
2.303,93 €
|
Sonstige
Rückstellungen
|
1.800,00 €
|
Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
in EUR
|
31.12.2010
|
Verb. aus Lieferungen
und Leistungen
|
7.755,59 €
|
Verb. gegenüber
Kreditinstituten
|
18.683,24 €
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
23.477,94 €
|
II. Sonstiges
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betreuung von
Wohn-, und Geschäftsgebäuden und
Grundstücken aller Art sowie sämtliche
Tätigkeiten der Grundstücksunterhaltung und
-erhaltung.
Als Geschäftsführer wurde Herr Klaus-Peter
Borrmann bestellt.
Die Tegema GmbH beschäftigte am Bilanzstichtag 6
Personen. Somit beträgt die Gesamtzahl der
durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 6.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Umsatzkostenverfahren aufgestellt.
Über die Verwendung des Jahresergebnisses liegt
folgender Vorschlag vor:
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnungen
vorgetragen.
Halle, 15. November 2011
Klaus-Peter
Borrmann
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 15.935,45 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.361,43
EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 15.104,69 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.
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