123 Planart GmbHLiquidiert

14167 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 281789
Vorher
DIE Planbau & Co. GmbHPLAN.ART Projekt GmbH
Eingetragen
15.6.2015
Branche
Architekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Erbringung von Architektenleistungen im Hochbau, lngenieurleistungen, Bauconsulting und Baucontrolling.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

PLAN.ART Projekt GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 942.471,90 79.693,00
I. Sachanlagen 868.171,90 8.093,00
II. Finanzanlagen 74.300,00 71.600,00
B. Umlaufvermögen 3.838.557,93 855.493,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.695.818,04 852.515,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 142.739,89 2.977,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.187,50 9.062,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.379.728,41 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.167.945,74 944.248,99

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 92.720,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -7.350,00 -7.350,00
2. eingefordertes Kapital 17.650,00 17.650,00
II. Gewinnvortrag 75.070,53 -503,50
III. Jahresfehlbetrag 1.472.448,94 -75.574,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.379.728,41 0,00
B. Rückstellungen 9.443,50 59.930,83
C. Verbindlichkeiten 6.158.502,24 791.597,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.508.502,24 791.597,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 650.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.167.945,74 944.248,99

Anhang


Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der PLAN.ART Projekt GmbH ist nach den Vorschriften des HGB und den Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist am Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft  gemäß § 267 Abs. 1 HBG einzuordnen. Von den Erleichterungsvorschriften gemäß § 286 und § 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2016
2015
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
11.589,31
600,00
Verbindlichkeiten
959,57
0,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 5.508.502,24 (Vorjahr: EUR 791.597,63).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Matthias Winkelmann
 
 
 


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 1.472.448,94.

Auf neue Rechnung werden EUR 1.472.448,94 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 
  

Frechen, den 3. Januar 2019
 
 
Ort, Datum
 
Matthias Winkelmann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 959,57 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.589,31 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 600,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2020 festgestellt.

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