Super Slots Spielhallen GmbH

Kaiserdamm 85, 14057 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 124176
Eingetragen
15.1.2010
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenSpielbanken und SpielklubsAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb von Spielautomaten in Spielhallen mit Getränkeausschank ohne alkoholische Getränke.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Super Slots Spielhallen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 25.097,00 22.418,00
I. Sachanlagen 25.097,00 22.418,00
B. Umlaufvermögen 73.359,43 67.739,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.439,18 26.665,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.920,25 41.074,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.660,90 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.498,77 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 235.616,10 90.157,89

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 10.418,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -14.581,15
III. Bilanzverlust 155.498,77 0,00
davon Verlustvortrag 15.874,65 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 130.498,77 0,00
B. Rückstellungen 2.500,00 2.602,50
C. Verbindlichkeiten 233.116,10 77.136,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 233.116,10 77.136,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 235.616,10 90.157,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Super Slots Spielhallen GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen, da Rangrücktrittserklärungen vorliegen und somit eine tatsächliche Überschuldung nicht gegeben ist. Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Unternehmensfortführung überwiegend wahrscheinlich ist.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre zu je einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Forderungen:

Art der Forderungen Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
EUR bis zu einem Jahr
EUR
von einem bis fünf Jahre
EUR
über fünf Jahre
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 14.247,85 14.247,85 0,00 0,00
Sonstige 31.191,33 31.191,33 0,00 0,00
Summe 45.439,18 45.439,18 0,00 0,00

Der Bilanzverlust setzt sich wie folgt zusammen:

  EUR
Verlustvortrag 15.874,65
Jahresfehlbetrag 139.624,12
Bilanzverlust zum 31. Dezember 2011 155.498,77
davon durch Eigenkapital gedeckt 25.000,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.498,77

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
EUR bis zu einem Jahr
EUR
von einem bis fünf Jahre
EUR
über fünf Jahre
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 19.598,55 19.598,55 0,00 0,00
Sonstige 213.517,55 213.517,55 0,00 0,00
Summe 233.116,10 233.116,10 0,00 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 159.857,63. Davon betragen die Gesellschafterdarlehen EUR 159.857,63.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Herman Siganur, Kaufmann, Berlin (bis 1. September 2011)

Herrn Max Fischbein, Kaufmann, Berlin (ab 1. September 2011)

Beide Geschäftsführer haben bzw. hatten Einzelvertretungsbefugnis und sind bzw. waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin

Super Slots Spielhallen GmbH

Geschäftsführung

Max Fischbein

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 159.857,63 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.021,33 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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