Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 371180
Eingetragen
25.3.1992
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Einfuhr, Ausfuhr und Vertrieb von medizinischen Produkten und Vorrichtungen auf Großhandelsbasis sowie die Tätigkeit von Geschäften, die hiermit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen, Handlungen, Unterlassungen und / oder Geschäften berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, sie vertreten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten .

Historie

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Management

NameRolle
Peter Rückert
seit 14.8.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Biomark Limited
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Biomark Limited
IMN
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Biomark GmbH

Rheinau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 848.466,97 949.638,97
I. Sachanlagen 848.466,97 949.638,97
B. Umlaufvermögen 475.771,24 469.344,99
I. Vorräte 311.927,56 343.618,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.667,16 84.587,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.176,52 41.139,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.231,98 13.993,87
D. Aktive latente Steuern 9.001,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.342.471,19 1.432.977,83

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 537.754,95 389.021,52
I. gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00
II. Gewinnrücklagen 122.553,09 122.553,09
III. Verlustvortrag 233.531,57 272.109,22
IV. Jahresüberschuss 148.733,43 38.577,65
B. Rückstellungen 15.437,00 16.384,20
C. Verbindlichkeiten 789.279,24 1.016.960,59
D. Passive latente Steuern 0,00 10.611,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.342.471,19 1.432.977,83

Anhang


Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften   (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.
Aufgrund geschäftsspezifischer Besonderheiten wurde das Gliederungsschema der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sachgerecht angepasst und erweitert.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


AKTIVSEITE
A.  Anlagevermögen
I.  Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Bewegliche Wirtschaftsgüter wurden linear  sowie im Falle der Photovoltaikanlage geometrisch degressiv abgeschrieben.


B.  Umlaufvermögen
I.  Vorräte
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Der Bestimmung der Anschaffungskosten wurden grundsätzlich die Einstandspreise zugrunde gelegt.
Die fertigen Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt.
Die Handelsware ist zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert  und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.
 

Art der Forderungen
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr EURO
über 1 Jahr EURO

Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

5.683,15

5.683,1

0,00

Forderungen gegen
verbundene Unternehmen

79.444,45

79.444,45

0,00

Sonstige
Vermögensgegenstände

52.539,56

52.539,56

0,00
Summe
137.667,16
137.667,16
0,00



davon gegenüber Gesellschaftern: € 79.444,45



III.  Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei  Kreditinstituten
Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.


C. Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.


D. Aktive latente Steuern
Der Posten wurde aufgrund der bestehenden Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen gemäß § 274 HGB gebildet.


P ASSIVSEITE
A.  Eigenkapital
Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.


B. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.


C. Verbindlichkeiten
Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt
 

Art der Verbindlichkeiten
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1  Jahr EURO
von 1 - 5 Jahre EURO
über 5 Jahre EURO

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

600.768,00

118.638,00

385.720,00

96.410,00

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und
Leistungen

4.991,39

4.991,39

0,00

0,00

Verbindlichkeiten
gegenüber verbun-
denen Unternehmen

423,78

423,78

0,00

0,00

Sonstige
Verbindlichkeiten

183.096,07

183.096,07

0,00

0,00
Summe
789.279,24
307.149,24
385.720,00
96.410,00




D. Passive latente Steuern
Der Posten wurde aufgrund der bestehenden Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen gemäß § 274 HGB gebildet.



Erläuterungen zum JahresabschlussDer Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind:
Betrag   Art und Form der Sicherheiten
€ 600.768,00  Grundschulden, Forderungsabtretungen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr:  € 0,00).



Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Finanzanlagen von Bedeutung sind, davon sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen gesondert anzugeben:

1. Biomark Ltd. (Miete Inventar) 16.074,96 € p.a.


Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses
Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.




Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:
Name, Vorname
Rückert, Peter


Rheinau, den 13. November 2015  
…………………………………………..
        Peter Rückert

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2015 festgestellt.

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