citkar Abwicklungsgesellschaft mbHLiquidiert

12681 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 196577
Vorher
Cit-Kar UG (haftungsbeschränkt)citkar GmbH
Eingetragen
25.5.2018
Branche
Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenHerstellung von Personenkraftwagen und PersonenkraftwagenmotorenHerstellung von Nutzkraftwagen und Nutzkraftwagenmotoren
Gegenstand
die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Elektrofahrzeugen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Räth
seit 21.7.2023
Liquidator
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
2.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

citkar GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.082.633,00 1.378.051,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.936,00 14.561,00
II. Sachanlagen 1.060.797,00 1.356.590,00
III. Finanzanlagen 12.900,00 6.900,00
B. Umlaufvermögen 1.571.100,47 971.830,64
I. Vorräte 654.938,49 423.758,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 640.295,93 360.965,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 15.034,38
davon gegen Gesellschafter 0,00 36.834,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 275.866,05 187.107,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.832,55 13.991,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.397.625,68 860.484,29
Aktiva 4.060.191,70 3.224.357,51

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 46.154,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 855.846,00 472.000,00
III. Verlustvortrag 1.362.484,29 2.027.822,70
IV. Jahresfehlbetrag 937.141,39 -665.338,41
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.397.625,68 860.484,29
B. Rückstellungen 141.971,68 140.102,94
C. Verbindlichkeiten 3.863.257,17 3.026.718,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 858.619,27 204.308,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.004.637,90 2.822.410,10
davon gegenüber Gesellschaftern 2.361.333,34 2.160.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 54.962,85 57.536,30
Passiva 4.060.191,70 3.224.357,51

Anhang


Bezugnehmend auf die beigefügte Bilanz der Gesellschaft machen wir entsprechend den gesetzlichen Vorschriften folgende Angaben:

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Größenmerkmale eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und somit gesetzlich nicht prüfungspflichtig. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt worden. In Einklang mit dem Wahlrecht des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem differenzierten Schema des § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht wurden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich angemessener, planmäßig linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die fertigen Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungspreisminderungen entsprechend § 255 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.
Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgte auf Basis der tatsächlichen Einkaufspreise.

Die geleisteten Anzahlungen, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

4. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus einer Anlage zur Bilanz (Anlagenspiegel). Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

5. Sonstige Angaben

Hinweis: Das tatsächliche Bild der Verhältnisse wird insoweit nicht vermittelt, als der Gesellschaft gegenüber Rangrücktritte eines Gesellschafters in ausreichender Höhe ausgesprochen wurden.

Geschäftsführung und Vertretung
Von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite und einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr
- Herr Andreas Schäfer, Berlin
- Herr Stefan Räth, Berlin

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 08.05.2023

gez. Stefan Räth


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2023 festgestellt.

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