Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 87689
Eingetragen
20.5.2016
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauBrücken- und Tunnelbau
Gegenstand
Bauunternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rexhep Shehu
seit 20.5.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wesseling
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SBK Bauunternehmen GmbH

Wesseling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 451.107,50 316.340,26
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.771,00 1,00
II. Sachanlagen 333.946,00 246.174,00
III. Finanzanlagen 115.390,50 70.165,26
B. Umlaufvermögen 2.882.480,24 1.506.149,61
I. Vorräte 2.450.541,03 778.179,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 156.764,69 399.943,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -64.937,57 3.250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 275.174,52 328.026,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.662,70 7.643,91
Aktiva 3.349.250,44 1.830.133,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 757.364,74 525.973,31
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 500.973,31 104.138,40
III. Jahresüberschuss 231.391,43 396.834,91
B. Rückstellungen 289.752,36 185.826,84
C. Verbindlichkeiten 2.302.133,34 1.118.333,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.163.831,83 1.019.740,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 138.301,51 98.593,32
davon gegenüber Gesellschaftern 17.825,68 13.578,59
Passiva 3.349.250,44 1.830.133,78

Anhang

SBK Bauunternehmen GmbH, Wesseling

Anhang zum 31. Dezember 2023

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft firmiert unter SBK Bauunternehmen GmbH mit dem Sitz in Wesseling und ist beim Registergericht des Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 87689 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde gemäß der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrunde gelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außer­planmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 250,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 werden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird im Zugangsjahr und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert.

3.  Angaben zu Posten der Bilanz

3.1  Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

3.2  Weitere Aktivposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Beträge mit Restlaufzeiten von über einem Jahr wie folgt enthalten:

TEUR TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  -70,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,0
sonstige Vermögensgegenstände   5,7 3,3

3.3  Verbindlichkeiten

Nach Restlaufzeiten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023 Vorjahr kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Anleihen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sonstige Finanzschulden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gegenüber Kreditinstituten 138,3 0,0 138,3 0,0 98,6
erhaltene Anzahlungen 1.936,0 1.936,0 0,0 0,0 834,3
aus Lieferungen und Leistungen 133,0 133,0 0,0 0,0 94,9
aus dem Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aus Wechselgeschäften 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 17,8 17,8 0,0 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 77,0 77,0 0,0 0,0 77,0
Summe 2.302,1 2.163,8 138,3 0,0 0,0

4.  Sonstige Angaben

4.1  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

TEUR TEUR
Ausleihungen in sonstige Ausleihungen  0,0 0,0
Forderungen in Lieferforderungen 0,0 0,0
in Verbundforderungen  0,0 0,0
in sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0
Verbindlichkeiten in Lieferverbindlichkeiten  0,0 0,0
in sonstige Verbindlichkeiten 17,8 13,6
in Verbundverbindlichkeiten   0,0 0,0

4.2  Angaben zu den beschäftigten Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 38 Mitarbeiter beschäftigt.

4.3  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 232.110,80 auf neue Rechnung vorzutragen.

Wesseling, den

Herr Rexhep Shehu Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Wesseling, den

gez. Rexhep Shehu
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2024 festgestellt.

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