Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 203080
Vorher
Spätauf & Osmancevic GmbH
Eingetragen
18.1.2013
Branche
Allgemeine GebäudereinigungGroßhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnSonstige Reinigung a. n. g.
Gegenstand
Ausübung des zulassungsfreien Gebäudereinigungshandwerkes, des zulassungsfreien Fliesen-, Platten-, und Mosaiklegerhandwerkes, Einbau von genormten Baufertigungsteilen, Trockenbauarbeiten, Reinigung von Teppichen, Durchführung von Gartenarbeiten, Lieferung von Medizinprodukten sowie Handel mit Hausmeisterbedarf und Reinigungsprodukten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sefik Osmancevic
München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

So Fix GmbH (vormals: Spätauf & Osmancevic GmbH)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 634,00 0,00
I. Sachanlagen 634,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 634,00 0,00
B. Umlaufvermögen 13.087,91 12.527,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.249,84 6.336,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.949,25 0,00
2. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 6.250,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 2.300,59 86,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.838,07 6.190,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 730,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 1.642,97 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.094,88 12.579,76

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 11.736,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.500,00 -12.500,00
2. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile, davon eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 763,48 0,00
III. Jahresfehlbetrag 13.379,49 763,48
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 1.642,97 0,00
B. Rückstellungen 900,00 300,00
1. sonstige Rückstellungen 900,00 300,00
C. Verbindlichkeiten 15.194,88 543,24
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.051,09 543,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.051,09 543,24
2. sonstige Verbindlichkeiten 14.143,79 0,00
davon aus Steuern 5.971,81 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.654,75 0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.143,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.094,88 12.579,76

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 221.679,74 0,00
2. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 99,82 0,00
3. Materialaufwand (GKV) 42.088,16 0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.513,58 0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.574,58 0,00
4. Personalaufwand (GKV) 143.352,63 0,00
a) Löhne und Gehälter 128.129,81 0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 15.222,82 0,00
5. Abschreibungen (GKV) 2.080,52 0,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 932,52 0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 1.148,00 0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) 47.232,56 763,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 97,18 0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -13.071,49 -763,48
9. sonstige Steuern 308,00 0,00
Jahresfehlbetrag 13.379,49 763,48

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

gemäß § 264 (1) HGB

Grundsatzangaben

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches angewendet.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2012 wurden unverändert übernommen.

Im Anlagenspiegel sind die historischen Anschaffungskosten aller Investitionen angeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Zugrundelegung der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter linear vorgenommen. Gründe für ein Abweichen der tatsächlich anzunehmenden wirtschaftlichen Nutzungsdauer liegen nicht vor. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Fertigerzeugnisse und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ohne die Einbeziehung von anteiligen Gemeinkosten sowie ohne Kosten der allgemeinen Verwaltung, Aufwendungen für soziale Einrichtungen, freiwillige soziale Leistungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

Rückstellungen wurden pflichtgemäß für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet; sie decken erkennbare Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Bilanzierungs- und Bewertungsabweichungen

Bewertungsabweichungen liegen nicht vor.

Es wird stetig bilanziert und bewertet.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 2.763,54 (Vorjahr Euro 0,00).

Forderungen

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 22,00 (Vorjahr Euro 0,00).

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind

Herr Hans-Wolfgang Spätauf

Herr Sefik Osmancevic

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt Euro -13.379,49.

Zum 01.01.2014 wird ein Verlustvortrag auf neue Rechnung i.H. von Euro 14.142,97 vorgetragen.

Die Gesellschafterversammlung wird über den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung entscheiden.

 

Spätauf & Osmancevic GmbH

gez. Hans-Wolfgang Spätauf

Sefik Osmancevic

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