OCG Office
Consult GmbH
Dillingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
73.144,76 |
111.618,62 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
59.483,82 |
60.248,47 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.660,94 |
51.370,15 |
| B.
Rechnungsabgrenzungsposten |
105,00 |
105,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
73.249,76 |
111.723,62 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
40.470,19 |
39.381,25 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
14.381,25 |
-152,95 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.088,94 |
14.534,20 |
| B.
Rückstellungen |
6.560,00 |
13.547,75 |
| C.
Verbindlichkeiten |
26.219,57 |
58.794,62 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
26.219,57 |
58.794,62 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
73.249,76 |
111.723,62 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der
OCG Office Consult GmbH zum 31. Dezember 2010 wurde
unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung nach den
freiwillig angewandten Vorschriften des HGB nach § 326
für kleine Kapitalgesellschaften und den Vorgaben des
Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Die Gliederung der Vermögens- und Schuldposten
(Bilanz) erfolgt in Anlehnung an die für kleine
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB nach
§ 326.
Für den Anhang wurden die entsprechenden
größenabhängigen Erleichterungen in
Anspruch genommen.
B. Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die
OCG Office Consult GmbH wendet die HGB-Vorschriften
für kleine Kapitalgesellschaften an. Im Einzelnen
finden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
Anwendung:
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände werden zum Nennwert
bilanziert.
Die Rückstellungen decken alle erkennbaren
Risiken und sind nach vernünftigen kaufmännischen
Grundsätzen ermittelt.
Verbindlichkeiten sind mit den
Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
C. Ausführungen zur Bilanz
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
bilanziert.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die Bilanzierung erfolgte zum Nennwert. Es handelt
sich um Darlehen.
Rechnungsabgrenzungsposten
Die Position beinhaltet Zahlungen für Kosten,
die erst in der folgenden Periode Aufwand darstellen.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR
25.000,00 war am 31.12.2010 eingezahlt. Unter
Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von
EUR 14.381,25 sowie des laufenden Jahresüberschusses
in Höhe von EUR 1.088,94 ergibt sich am Bilanzstichtag
ein Eigenkapital in Höhe von EUR 40.470,19.
Rückstellungen
Rückstellungen wurden für ungewisse
Verbindlichkeiten in Höhe der Beträge gebildet,
die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendig waren. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt. Es handelt sich um
Steuerrückstellungen, Rückstellungen für
Abschluss- und Prüfungskosten,
Urlaubsrückstellungen und sonstige
Rückstellungen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag bilanziert.
D. Sonstige Angaben
Herr Peter Weyand ist als Geschäftsführer
zum 31.12.2009 ausgeschieden.
Geschäftsführer der Gesellschaft ist ab
01.01.2010 Herr Horst Pink.
Der Geschäftsführer ist einzeln zur
Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Dillingen, 05.09.2011
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2011 festgestellt.
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