Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 110843
Vorher
Bundeshöhenzug 68. V V AGCityTourbyCall AG
Eingetragen
10.12.2007
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Die Entwicklung, die Produktion, die Verwertung, die Lizenzierung und der Vertrieb computerbasierter Software- und Hardware-Lösungen für Informations-, Ticketing-, Einlass- und Kassensysteme sowie Mehrwertdienstleistungen im Bereich des Besuchermanagements und der Vertrieb mobiler und stationärer Endgeräte.

Historie

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Management

NameRolle
Gürsan Acar
seit 6.3.2008
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

CityTourbyCall AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.339,00 2.672,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.700,00 1.700,00
II. Sachanlagen 639,00 972,00
B. Umlaufvermögen 7.178,93 48.267,10
I. Vorräte 3.831,34 3.831,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32,30 44.426,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.315,29 9,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 150,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.517,93 51.089,10

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 7.945,79 5.496,20
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 44.503,80 39.653,09
III. Jahresüberschuss 2.449,59 -4.850,71
B. Rückstellungen 686,00 650,00
C. Verbindlichkeiten 886,14 44.942,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 886,14 7.942,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.517,93 51.089,10

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CityTourbyCall AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2010 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Pensionsrückstellungen

- entfällt -

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

- entfällt - 

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Jahresabschluss enthält keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

- entfällt - 

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 20. März 2012 mit einer Bilanzsumme von Euro 9.517,93 festgestellt und gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Hauptversammlung vom 20. März 2012 wurde der Vorschlag des Vorstands zur Ergebnisverwendung angenommen.

Beschluss: Der Jahresüberschuss wird vorgetragen.

In der vorgenannten Gesellschafterversammlung wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. 

Zugleich hat die Hauptversammlung noch einmal festgestellt, dass das Grundkapital zu mehr als die Hälfte verbraucht ist.

Ausschüttungssperre

- entfällt - 

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- entfällt -

Namen der Mitglieder des Vorstands

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:  

Herr Gürsan Acar
 
 

Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Zum 31. Dezember 2011 waren keine eigenen Aktien im Bestand.

 gez. Der Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2012 festgestellt.

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