pcb service
Elektronik GmbH
Wörth
a.d. Donau
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.674,50 |
14.702,20 |
| I.
Sachanlagen |
8.674,50 |
14.702,20 |
| B.
Umlaufvermögen |
399.439,06 |
363.789,57 |
| I.
Vorräte |
153.422,16 |
85.288,80 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
245.919,59 |
278.403,46 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
13.979,69 |
16.052,29 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
97,31 |
97,31 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
408.113,56 |
378.491,77 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
136.863,44 |
157.814,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
132.249,76 |
120.630,94 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
20.950,91 |
-11.618,82 |
| B.
Rückstellungen |
172.165,00 |
163.277,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
99.085,12 |
57.400,42 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
99.085,12 |
57.400,42 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
408.113,56 |
378.491,77 |
Anhang
1. Ausweisvorschriften
Die Gliederung der Bilanz wurden unter Beachtung der
handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Dabei
wurde von den Erleichterungsregelungen für kleine
Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.
2. Aufstellung Jahreabschluß
Der Jahresabschluß wurde unter Beachtung der
handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.
3. Angaben zur Bilanz sowie zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden zu
Anschafftungs/Herstellungskosten, vermindert um die
planmäßige Abschreibung ausgewiesen. Der
Abschreibung aus Sachanlagen wurde die
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zugrunde gelegt.
Der Abschreibung wurde die lineare AfA nach § 7 Abs. 1
EStG zugrunde gelegt.
Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu
Anschaffungskosten. Es erfolgte keine Einzelbewertung.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert
angesetzt.
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber
Gesellschafter:
Forderungen 168.304,32 EUR
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks
Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert
angesetzt.
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert
angesetzt.
Rückstellungen
Rückstellungen für ungewisse
Verbindlichkeiten wurden nach handelsrechtlichen
Vorschriften gebildet und bewertet. Rückstellungen
für drohende Verlust aus schwebenden Geschäften
und Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltungen waren nicht zu erwarten und daher nicht zu
berücksichtigen.
Rückstellungen für latente Steuern
Rückstellungen für latente Steuern waren
nicht zu bilden
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung wurde
nicht vorgenommen, da die Verbindlichkeiten keinen
Zinsanteil enthalten haben.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren bestehen nicht.
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber
Gesellschaftern keine Verbindlichkeiten.
4. Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse ( § 268 Abs. 7, §
251 HGB) liegen nicht vor.
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Herr Günter Schmidbauer,
Geschäftsführer
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