fortec design GmbHLiquidiert

85139 Wettstetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ingolstadt HRB 5419
Vorher
Form + Technik Ingenieurgesellschaft mbH
Eingetragen
28.3.1994
Branche
Ingenieurbüros für TragwerksplanungIndustrie- und ProduktdesignIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
design von Bekleidung, design und Engineering von Industriegütern, Erbringen von Dienstleistungen für design von Bekleidung, design und Engineering von Industriegütern, Verwaltung eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Mihály Zvolenszki
seit 4.4.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

50.500 €
50.50%
25.000 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

fortec design GmbH

Wettstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 105.182,50 167.174,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,50 8,50
II. Sachanlagen 93.178,00 117.950,50
III. Finanzanlagen 12.000,00 49.215,50
B. Umlaufvermögen 135.398,10 89.962,89
I. Vorräte 2.078,68 9.745,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.049,23 77.295,51
III. Wertpapiere 32.835,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.435,19 2.922,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 359,37 403,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 240.939,97 257.541,18

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 70.263,12 56.855,38
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 29.514,00 0,00
III. Verlustvortrag 43.144,62 29.753,17
IV. Jahresfehlbetrag 16.106,26 13.391,45
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 33.458,00
C. Rückstellungen 20.673,34 2.705,00
D. Verbindlichkeiten 147.963,51 164.522,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten 2.040,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 240.939,97 257.541,18

Anhang


Allgemeines
 
Der Jahresabschluss der Form + Technik Ingenieurgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem Ausfallrisiko bei den zum Nennwert bilanzierten Forderungen wurde durch ausreichend bemessene Pauschal- und Einzelwertberichtigungen entsprochen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Angabe zu Forderungen
 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Vermögensgegenstände
 
Die Höhe der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 598,27 (Vorjahr: Euro 682,29).

Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der passivierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 123.010,51 (Vorjahr: Euro 116.424,44). Die Verbindlichkeit gegenüber der IKB Bank in Höhe von 48.098,36 Euro dient der Finanzierung der Vakuumgießanlage.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Darüber hinaus bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Sonstige Pflichtangaben
 
Mitglieder der Geschäftsführung
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Gabriella Zvolenszki (Kauffrau)

Michael Zvolenszki (Kaufmann)

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
937,40

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.06.2011 festgestellt.

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