Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 300060
Vorher
Holzhandel und Sägewerk Suhl Rolf Wagner GmbH
Eingetragen
19.6.1990
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
das Betreiben eines Sägewerkes und einer Abbundproduktion, das Herstellen von Holzbauelementen sowie das Betreiben eines Holz- und Baustofffachhandels.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Anderson Kemmerzehl
seit 9.1.2026
Prokura
Tim Kraußer
seit 15.1.2018
Geschäftsführer
Thomas Kahl
seit 10.8.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Tim KraußerKatoma GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
26.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holz Wagner GmbH

Suhl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.329.439,17 1.605.717,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.404,00 2.523,00
II. Sachanlagen 1.138.038,10 1.416.197,10
III. Finanzanlagen 186.997,07 186.997,07
B. Umlaufvermögen 2.716.414,23 2.807.782,74
I. Vorräte 1.155.500,90 1.369.994,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.236,81 334.450,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.372.676,52 1.103.337,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.528,68 2.814,88
Aktiva 4.048.382,08 4.416.314,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.342.382,87 3.342.192,97
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 430.899,82 430.899,82
III. Gewinnvortrag 2.885.293,15  
IV. Jahresüberschuss 189,90  
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   2.885.293,15
B. Rückstellungen 116.826,36 274.257,54
C. Verbindlichkeiten 588.727,16 799.418,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 445,69 445,47
Passiva 4.048.382,08 4.416.314,79

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs i.d.F. des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht verändert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Holz Wagner GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Suhl
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Jena
Register-Nr.: HRB 300060

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsvorschriften wurden beibehalten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Dem allgmeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Kasse- und Bankguthaben sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Pesionsverpflichtungen wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert entsprechend der Regelungen des Handelsgesetzbuches in der aktuellen gültigen Fassung angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Verpflichtungen aus Pensionszusagen bestehen gegenüber Pensionären. Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr von € 474,00.
Durch Sondereffekte, wie beispielsweise eine ganz oder teilweise kongruente Bewertung, verringert sich der versicherungsmathematische Unterschiedsbetrag auf € 321,00.

Die Verpflichtungen aus Altersvorsorgeverpflichtungen wurden mit verrechnungsfähigen       Vermögenswerten saldiert.
Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Wertansätze:
Erfüllungsbetrag der Schulden  € 100.734,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte € - 32.456,49
Saldierte Altersvorsorgeverpflichtungen € 68.277,51
Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen zum Bilanzstichtag 60.600,00 € (Vorjahr 62.234,80 €). Darin enthalten sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 60.000,00 € (Vorjahr 60.000,00 €).

Die bilanzierten Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen vollständig auf solche gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen zum Bilanzstichtag 382.999,84 € (Vorjahr 496.282,64 €).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen zum Bilanzstichtag 205.924,04 € (Vorjahr 303.136,17 €). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 2.983,41 € (Vorjahr 44.528,46 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 36.425,03 € (Vorjahr 44.509,42 €).

Sonstige Angaben

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 Abs. 8 in Verbindung mit § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 321,00 € und resultiert aus dem Bewertungsunterschied der Pensionsrückstellung zwischen 7 bzw. 10 jähriger Marktzinsbetrachtung.

Sonstige Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Die Gesellschaft ist sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen sowie aus Leasingverträgen in Höhe von 237.290 € eingegangen.
Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um den gerundeten Jahresaufwand für 2023.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 26.



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zum Unterzeichner:

 

Suhl, den 27.11.2024

gez. Petra Kraußer, Tim Kraußer, Thomas Kahl


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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