Transcon GmbHLiquidiert

73730 Esslingen am Neckar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 734848
Eingetragen
23.11.1977
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungGüterbeförderung im Straßenverkehr
Gegenstand
a) die Durchführung von Frachten im Güternah- und Fernverkehr sowie im Internationalen Verkehr; b) der Erwerb und die Beteiligung an anderen Unternehmen; c) die Ein- und Auslagerung, die Lagerhaltung und Verladung von Frachtgütern; d) die Durchführung von Speditionsdienstleistungen aller Art; e) die Vermietung von Zugmaschinen und Anhängern; f) die Vornahme und Vermittlung von Dienstleistungen, insbesondere betriebliche Kostenrechnung und Buchhaltung für Drittfirmen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Transcon GmbH

Esslingen am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.940,00
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 589.321,85
4. sonstige Vermögensgegenstände 61.305,43
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 49.612,46
Summe Aktiva 703.179,74

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital 50.000,00
II. Kapitalrücklagen 9.950,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -315.342,57
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -35.377,75
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 4.500,00
D. Verbindlichkeiten  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 387.537,25
8. sonstige Verbindlichkeiten 326.912,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten 275.000,00
Summe Passiva 703.179,74

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

EUR
1. Umsatzerlöse 81.800,00
2. Materialaufwand 1,48
3. Personalaufwand -10.463,00
4. Abschreibungen -20.695,00
5. Andere betriebl. Aufwendungen  
5.1. Fahrzeugkosten -4.281,23
5.2. verschiedene betriebliche Kosten -7.250,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -72.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.589,01
B. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -35.377,75
Verlust 35.377,75

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung  
00380 Sonstige Transportmittel 1.672,00
00420 Büroeinrichtung 790,00
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 478,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 589.321,85
sonstige Vermögensgegenstände  
01525 Kautionen 9.071,50
01526 Kautionen - Restlaufzeit bis 1 Jahr -12.000,00
01550 Darlehen 8.150,00
01555 Darlehen - Restlaufzeit größer 1 Jahr 4.000,00
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.976,87
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,84
17055 Cargobull Finance 4 x 2009 2.238,22
17056 3 Auflieger Cargobull 2010 9.868,00
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro  
01000 Kasse 39.680,58
01210 Baden-Würtembergische Bank 8021414 9.931,88
Summe Aktiva 703.179,74

PASSIVA

 
  EUR
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 50.000,00
Kapitalrücklagen  
00844 Kapitalrücklage durch andere Zuzahlungen in das Eigenkapital 9.950,00
Gewinn- und Verlustvortrag  
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 44.515,51
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -359.858,08
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -35.377,75
sonstige Rückstellungen  
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 4.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen  
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 387.537,25
sonstige Verbindlichkeiten  
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9.747,23
01360 Geldtransit 4.242,58
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -1.277,27
01591 Darlehen Dieselkosten JIPET 16.500,00
01592 Fremdgeld 107.395,66
01593 Guthaben Toll Collect GmbH 1.190,48
01705 Darlehen von Geschäftsführer Gesellsch. 797,50
01706 Verbindlichkeiten gegen JIPET GmbH 58.288,16
01707 Darlehen Dzmitry Krasny 103.150,00
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 24.080,57
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt -8.213,21
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer -121,39
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 814,68
01776 Umsatzsteuer 19 % 6.992,00
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -3.273,90
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 6.599,72
Rechnungsabgrenzungsposten  
00990 Passive Rechnungsabgrenzung 275.000,00
Summe Passiva 703.179,74

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

EUR
1. Umsatzerlöse  
08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland 45.000,00
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 36.800,00
2. Materialaufwand  
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer 1,48
3. Personalaufwand  
04124 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter -1.350,00
04127 Geschäftsführergehälter -4.500,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -953,00
04165 Aufwendungen für Altersversorgung -3.660,00
4. Abschreibungen  
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.215,00
04862 Abschreibung Sammelposten GWG -480,00
5. Andere betriebl. Aufwendungen  
5.1. Fahrzeugkosten  
04520 Kfz - Versicherungen -3.299,52
04540 Kfz - Reparaturen -981,71
5.2. verschiedene betriebliche Kosten  
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten -283,00
04920 Telefon -286,15
04950 Rechts- und Beratungskosten -1.189,00
04955 Buchführungskosten -1.749,89
04957 Abschluss- und Prüfungskosten -3.501,50
04970 Kosten des Geldverkehrs -241,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
02310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchw. Buchverlust) -72.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.387,07
02140 Zinsähnliche Aufwendungen -201,94
Verlust 35.377,75

Anhang 2012

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungsund Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten angesetzt und werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr Abgang wird im Jahr unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind mit Nominalbeträgen ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2012
T€
davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr
T€
Forderungen und sonstige 61,3 0,0
Vermögensgegenstände 61,3 0,0

Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel der Sparkasse Berlin sind durch Tagesauszüge der Kreditinstituts zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel der Baden-Württembergischen Bank sind nicht Belegt. Auch der Kassenbestand in Esslingen ist nicht belegt. Von Dort wurden nur vereinzelte Belege für das Jahr 2012 bereit gestellt.

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

31.12.2012
T€
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu ein Jahr
T€
mehr als fünf Jahre
T€
Sonstige Verbindlichkeiten 326,9 10,5 268,8
  326,9 10,5 268,8

Sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter, Fremdgeld und Darlehen gegen Dzmitry Krasny und JIPET GmbH, Steuerverbindlichkeiten.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Andere betriebliche Aufwendungen

Die anderen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen.

5. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von Herrn Vitalis Lieder und Herrn Erich Reichert als geschäftsführender Gesellschafter wahrgenommen. Beide Geschäftsführer haben das Alleinvertretungsrecht.

Am 09.02.20120 wurde durch den Notar Dr. Lutz Schuffenhauer die Abberufung von Herren Erich Reichert als Geschäftsführer beim Amtsgericht Stuttgart eingereicht. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresverlust wie folgt zu verwenden:

1.

Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von -35.377,75 EUR.

Einschätzung der zukünftigen Tätigkeit der TRANSCON GmbH

Im Jahr 2012 wurden die letzten zwei Zugmaschinen und 6 Auflieger verkauft. Damit ist die Firma nicht mehr in der Lage wirtschaftlich tätig zu sein als Gütertransportunternehmen. Herr Erich Reichert hat sich zum 31.01.2012 aus der Lohnliste entlassen und Herr Vitalis Lieder hat sein Bezahlung zum 31.10.2012 gekündigt. Beide Geschäftsführer sind jedoch weiter beim Amtsgericht als Verantwortliche Leiter Registriert.

 

Esslingen, den 09. Februar 2016

TRANSCON GmbH, Esslingen

Geschäftsführer

Netto-Anlagespiegel 31.12.2012 handelsrechtlich

Inventar-Nummer Inventar-Bezeichnung Anschaff. Datum AfA Art ND Buchwert Vorjahr
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte          
25 Ähnliche Rechte und Werte          
0025-001 Lizenz Linie Augsburg-Moskau 18.06.03 lin 5  
Summe 25 Ähnliche Rechte und Werte         0,00
Summe 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte         0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände         0,00
II. Sachanlagen          
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung          
350 Lkw          
0350-001 Sattelzugmaschine DAF FT95 XF.430 Fahrgest.: XLRTE47 XSOE682471 10.10.08 lin 3  
0350-004 Sattelzugmaschine DAF FT95 XF.430 Fahrgest.: XLRTE47 XSOE682144 10.10.08 lin 3  
Summe 350 Lkw         0,00
380 Sonstige Transporbnittel          
0380-001 Sattelauflieger Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB Kennzeichen: SU-L 1219 18.09.08 lin 9 13.220,00
0380-002 Sattelauflieger Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB Fahrzeugnummer. SU-ZT 4207 01.10.08 lin 9 13.414,00
0380-003 SattelaufliegerSchmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB Fahrzeugnummer. SU-KD 3757 01.10.08 lin 9 13.414,00
0380-004 Sattelauflieger Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB Fahrzeugnummer. SU-C 6758 01.10.08 lin 9 13.414,00
0380-005 SattelaufliegerSchmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB Fahrzeugnummer. SU-BA 1564 01.10.08 lin 9 13.414,00
0380-006 Sattelauflieger Schmitz Cargobull SPR 24/L-13.62 EB Fahrzeugnummer. SU-ZD 2012 01.10.08 lin 9 13.414,00
0380-013 Schmitz Cargobull SCS 24/L 18.02.10 lin 3 4.423,00
0380-014 Schmitz Cargobull SCS 24/L 19.02.10 lin 3 5.416,00
0380-015 Schmitz Cargobull SCS 24/L 01.04.10 lin 3 4.583,00
Summe 380 Sonstige Transportmittel         94.712,00
420 Büroeinrichtung          
0420-001 Arbeitszimmer METRO 02.09.10 lin 13 865,00
Summe 420 Büroeinrichtung         865,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter          
0480-001 Teppich 29.01.09 sas 1  
0480-002 CSV TFT 19" ASUS Bildschirm 13.03.09 sas 1  
0480-003 CSV TFT 19" ASUS Bildschirm 18.03.09 sas 1  
0480-004 2 Navigationsgeräte für LKW 02.10.09 sas 1  
Summe 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter         0,00
485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)          
0485-2009 Sammelposten 2009 28.01.09 spo 5 958,00
Summe 485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)       958,00
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung       96.535,00
Summe II. Sachanlagen       96.535,00
Gesamtsumme       96.535,00
Inventar-Nummer Zugänge, Geschäftsjahr (+)
EUR
Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (-)
EUR
Umbuchungen Geschäftsjahr (+/-)
EUR
Zuschreibungen Geschäftsjahr (+)
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte        
25 Ähnliche Rechte und Werte        
0025-001        
Summe 25 Ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen        
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung        
350 Lkw        
0350-001        
0350-004        
Summe 350 Lkw 0,00 0,00 0,00 0,00
380 Sonstige Transporbnittel        
0380-001   12.053,00    
0380-002   12.247,00    
0380-003   12.053,00    
0380-004   12.247,00    
0380-005   12.053,00    
0380-006   12.247,00    
0380-013        
0380-014        
0380-015        
Summe 380 Sonstige Transportmittel 0,00 72.900,00 0,00 0,00
420 Büroeinrichtung        
0420-001        
Summe 420 Büroeinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter        
0480-001        
0480-002        
0480-003        
0480-004        
Summe 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00
485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)        
0485-2009        
Summe 485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten) 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 72.900,00 0,00 0,00
Summe II. Sachanlagen 0,00 72.900,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 0,00 72.900,00 0,00 0,00
Inventar-Nummer Normal-AfA Geschäftsjahr
EUR
Sonder-AfA Geschäftsjahr
EUR
Abschreibungen (kumuliert) (-)
EUR
Buchwert 31.12.
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte        
25 Ähnliche Rechte und Werte        
0025-001 0,00   604,40 0,00
Summe 25 Ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 604,40 0,00
Summe 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 604,40 0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 604,40 0,00
II. Sachanlagen        
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung        
350 Lkw        
0350-001 0,00   0,00 0,00
0350-004 0,00   0,00 0,00
Summe 350 Lkw 0,00 0,00 0,00 0,00
380 Sonstige Transporbnittel        
0380-001 1.167,00   0,00 0,00
0380-002 1.167,00   0,00 0,00
0380-003 1.361,00   0,00 0,00
0380-004 1.167,00   0,00 0,00
0380-005 1.361,00   0,00 0,00
0380-006 1.167,00   0,00 0,00
0380-013 4.083,00   11.910,00 340,00
0380-014 5.000,00   14.584,00 416,00
0380-015 3.667,00   10.084,00 916,00
Summe 380 Sonstige Transportmittel 20.140,00 0,00 36.578,00 1.672,00
420 Büroeinrichtung        
0420-001 75,00   174,87 790,00
Summe 420 Büroeinrichtung 75,00 0,00 174,87 790,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter        
0480-001 0,00   136,47 0,00
0480-002 0,00   12857 0,00
0480-003 0,00   149,83 0,00
0480-004 0,00   286,46 0,00
Summe 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 701,33 0,00
485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)        
0485-2009 480,00   1.929,56 478,00
Summe 485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten) 480,00 0,00 1.929,56 478,00
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.695,00 0,00 39.383,76 2.940,00
Summe II. Sachanlagen 20.695,00 0,00 39.383,76 2.940,00
Gesamtsumme 20.695,00 0,00 39.988,16 2.940,00

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