Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 2065 OD
Eingetragen
6.2.2006
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und Dienstleistungen von Wäschereianlagen und deren Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Leonhard Schmidtschek
Gestütsweg 1, 23843 Neritz
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SWP-Service GmbH

Neritz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 62.698,00 6.311,00
I. Sachanlagen 62.698,00 6.311,00
B. Umlaufvermögen 84.739,04 117.332,05
I. Vorräte 18.035,04 14.470,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.327,60 102.778,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 376,40 82,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.267,99 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 152.705,03 123.643,05

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 23.152,73 37.932,02
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 896,43 11.833,31
III. Jahresfehlbetrag 2.743,70 -1.098,71
B. Rückstellungen 13.264,60 18.336,99
C. Verbindlichkeiten 116.287,70 67.374,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.445,75 67.374,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 152.705,03 123.643,05

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2011

I . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 166 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Aufgrund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG können die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres von den Werten der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres abweichen. Eine Anpassung der Vorjahreswerte erfolgt gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen in Höhe von 0,00 Euro berücksichtigt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,00 Euro berücksichtigt.

Forderungen in fremder Währung und mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr wurden nach § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Bestände in fremder Währung wurden gem. § 256a HGB bewertet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung und mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr sind gem. § 256a HGB bewertet.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

III. Angaben zur Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 56.766,02 Euro. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von 0,00 Euro.

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 9.561,58 Euro.

Das gezeichnete Kapitel der Gesellschaft wurde auf Euro umgestellt. Es beträgt 25.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 10.949,45 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 2.473,61 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen in Höhe von 0,00 Euro.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführer Leonhard Schmidtschek und Holger Peters geführt.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gegenüber den Geschäftsführern bestehen Forderungen in Höhe von 0,00 Euro.

V. Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 0,00 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 17.922,70 Euro.

 

Bargteheide, den 03.12.2012

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.922,70 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.170,97 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2012 festgestellt.

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