Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 47620
Eingetragen
28.2.2003
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfZahnarztpraxenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Die Aufbereitung und die Vermarktung von Standorten für Zahnarztpraxen, der Kauf und der Verkauf von Zahnarztpraxen und Praxisanteilen und die Beratung von Zahnarztpraxen. Ebenfalls zum Gegenstand des Unternehmens zählt der Handel mit Dentaldepotartikeln.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

oral + venture AG

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 364.745,13 60.913,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.674,00 29.055,00
II. Sachanlagen 347.071,13 31.858,00
B. Umlaufvermögen 985.270,71 1.245.890,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 748.714,08 960.596,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 492.187,89 559.137,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 236.556,63 285.293,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.617,37 286,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.372.633,21 1.307.090,12

Passiva

   
31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 937.473,35 779.577,01
I. gezeichnetes Kapital 410.000,00 410.000,00
II. Gewinnrücklagen 41.000,00 41.000,00
III. Gewinnvortrag 328.577,01 0,00
IV. Jahresüberschuss 157.896,34 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 328.577,01
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 964.228,06
B. Rückstellungen 193.119,79 216.539,30
C. Verbindlichkeiten 239.077,57 310.973,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 239.077,57 310.973,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.962,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.372.633,21 1.307.090,12

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die oral + venture AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. HGB) und hat ihren Sitz in Düsseldorf.

Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 47620 eingetragen.

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 (1), 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert. Selbständig nutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 (2a) EStG eingestellt, der im Jahr der Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen, liquiden Mittel und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus Anlage 1 zum Anhang.

Das Grundkapital der Aktiengesellschaft beträgt € 410.000,00. Die Aufteilung des Grundkapitals erfolgte in 410.000 nennbetragslose Namens-Stückaktien.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Urlaubs- und Personalverpflichtungen, sowie Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 5.008,63 (Vorjahr € 1.960,53) enthalten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Anlage 2 zum Anhang.

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2020

oral + venture AG, Düsseldorf

Restlaufzeiten
unter 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Gesamtbetrag
EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.125,44 159.493,50 18.607,57 210.226,51
Vorjahr 31.898,76 159.493,50 50.506,33 241.898,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.682,43 0,00 0,00 23.682,43
Vorjahr 66.904,69 0,00 0,00 66.904,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten 5.168,63 0,00 0,00 5.168,63
Vorjahr 2.170,53 0,00 0,00 2.170,53
Stand 31.12.2020 60.976,50 159.493,50 18.607,57 239.077,57
Vorjahr 100.973,98 159.493,50 50.506,33 310.973,81

Sonstige Angaben

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fand nicht statt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurde eine durchschnittliche Anzahl von 3 Arbeitnehmern beschäftigt.

Vorstand

Frau Annette Michalski, Dipl.-Gesundheitsökonomin, bis 02.11.2021.

Herr Dimitrios Papadopoulos, MBA, Essen, ab 02.11.2021.

Auf die Offenlegung der Bezüge des Vorstands wird gemäß § 288 (1) HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Gary Rölle, Geschäftsführer, bis 02.11.2021, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Mathias Krebs, Geschäftsführer, bis 02.11.2021

Dr. Thomas Grau, Zahnarzt, bis 02.11.2021

Dr. Jörn Thiemer, Zahnarzt, ab 02.11.2021, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Judith Heßling, Personalleiterin, ab 02.11.2021

Florian Fuchs, Rechtsanwalt, ab 02.11.2021

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlagespiegel

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2020
EUR
Zugänge Abgänge -
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2020
EUR
Abschreibungen - Zuschreibungen vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
EUR
Buchwert 31.12.2020
EUR
Buchwert 31.12.2019
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 149.428,99   131.754,99 11.381,00 17.674,00 29.055,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 149.428,99   131.754,99 11.381,00 17.674,00 29.055,00
II. Sachanlagen            
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 334.406,64   326.347,64 8.367,00 8.059,00 16.426,00
2. technische Anlagen und Maschinen 76.631,09   71.749,09 2.489,00 4.882,00 7.371,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 297.443,11 1.467,16 291.804,11 3.021,16 6.507,00 8.061,00
    599,16-        
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   327.623,13   0,00 327.623,13 0,00
Sachanlagen 708.480,84 329.090,29 689.900,84 13.877,16 347.071,13 31.858,00
    599,16-        
  857.909,83 329.090,29 821.655,83 25.258,16 364.745,13 60.913,00
    599,16-        

sonstige Berichtsbestandteile

 

Dr. Jörn Thiemer, Vorstand

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2022 festgestellt.

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