RWR Touristik GmbHLiquidiert

94469 Deggendorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Deggendorf HRB 2864
Eingetragen
15.2.2006
Branche
ReiseveranstalterVermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Vermittlung bzw. Veranstaltung von Reisen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

RWR Touristik GmbH

Deggendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.463,00 6.679,50
I. Sachanlagen 4.463,00 6.679,50
B. Umlaufvermögen 332.506,76 397.944,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 302.508,32 378.052,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.998,44 19.891,88
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.705,18 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 344.674,94 404.623,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 36.746,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 32.705,18 -11.746,70
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.705,18 0,00
B. Rückstellungen 3.000,00 12.333,30
C. Verbindlichkeiten 339.574,94 352.883,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.100,00 2.660,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 344.674,94 404.623,52

Anhang


Anhang für das Geschäftsjahr 2010
der RWR Touristik GmbH
- zur Veröffentlichung -


A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der RWR Touristik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde unter Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2009 ausgewiesen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte unter erstmaliger Anwendung der Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. Aufgrund der erstmaligen Anwendung der neuen Bilanzierungsvorschriften wurden die im vergangenen Jahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nicht vollumfänglich fortgeführt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. 


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer von 3 bis 6 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Sammelpostens mit Anschaffungskosten von EUR 150 bis EUR 1.000, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 zugegangen sind, wird ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20 % linear abgeschrieben wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.


B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Dies bedeutet jedoch nicht notwendig, dass auch Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne vorliegt. Eine Prüfung dahingehend kann nur im Rahmen einer gesonderten Überschuldungsprüfung erfolgen, für die andere Bewertungsgrundsätze als für die Handelsbilanz gelten. Auf die Vorschriften der §§ 64, 71, 84 GmbHG und  §§ 283 ff StGB wurde der Geschäftsführer hingewiesen.

2. Eigenkapital

Im Bilanzverlust in Höhe von -32.705,18Euro ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 11.746,70Euro (Vorjahr -4.175,49 Euro) enthalten.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  32.145,40 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Laufzeit bis zu 1 Jahr 177.087,94 Euro
  Vorjahr   77.455,85 Euro

6. Sonstige Verbindlichkeiten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  77.792,32 Euro
  Vorjahr   201.661,05 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

davon gegenüber Gesellschaftern 43.500,00 Euro
  Vorjahr    0,00 Euro

davon aus Steuern 3.377,42 Euro
  Vorjahr   41.795,82 Euro

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 289,63 Euro
  Vorjahr   581,60 Euro

7. Sicherheiten


Es wurden keine Sicherheiten bestellt.


8. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB  0 TEuro
  Vorjahr 0 TEuro


C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herrn Stefan Josef Winhart, kfm. Geschäftsführer
Herrn Tobias Roßner, kfm. Geschäftsführer bis 30.09.2010


Deggendorf, den 30.06.2011


Stefan Josef Winhart

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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