Angewandte
Digital Elektronik GmbH
Dassendorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
25.504,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
1,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
1,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
25.502,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
25.001,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
501,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
20.985,40 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
20.985,40 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
20.985,40 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
46.489,40 |
Passiva
|
|
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
-3.818.121,50 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
460.162,69 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
460.162,69 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
4.210.261,84 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
68.022,35 |
| B.
Rückstellungen |
3.200,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
3.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.861.410,90 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
1.008.786,04 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.032,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
2.849.592,86 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
46.489,40 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
0,00 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
0,00 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
0,00 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
0,00 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
0,00 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
0,00 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
0,00 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
0,00 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
50,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-68.048,85 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-67.998,85 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
-23,50 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
-23,50 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
68.022,35 |
Anhang
Wesentliche Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze.
Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des §267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007
wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften über
die Rechnungslegung von Gesellschaften mit
beschränkter Haftung aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den Vorschriften
der §§ 266 ff HGB, die der Gewinn- und
Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gem. §
275 Abs. 2 HGB.
Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und
Schuldposten erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen
und unter Berücksichtigung steuerlicher
Vorschriften.
Im Einzelnen gelten folgende Grundsätze:
Das Anlage- und Umlaufvermögen ist zu
Anschaffungskosten aktiviert.
Bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
wurden diese um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag
ausgewiesen.
Rückstellungen sind nach vernünftiger
kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken
und ungewisse Verpflichtungen gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind zu
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
Der Geschäftsführung gehörten im
Geschäftsjahr an:
Hans-Diedrich Kreft Dassendorf, den 23.01.2011
Die Geschäftsführung gez. Hans-Diedrich
Kreft
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