EAS Ltd.
& Co.KG
Darmstadt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.904,00 |
5.307,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4,00 |
4,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
4,00 |
4,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.900,00 |
5.303,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
3.900,00 |
5.303,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
44.036,99 |
60.712,70 |
| I.
Vorräte |
5.731,17 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
5.731,17 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
3.349,21 |
54.016,19 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1.278,91 |
31.573,18 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
2.070,30 |
22.443,01 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
34.956,61 |
6.696,51 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
47.940,99 |
66.019,70 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
44.468,99 |
63.806,21 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
11.473,23 |
-39.618,19 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
-52.332,98 |
-109.389,21 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
11.473,23 |
-39.618,19 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
0,00 |
| V.
Jahresüberschuss |
32.995,76 |
103.424,40 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
3.472,00 |
2.000,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
1.472,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
0,00 |
213,49 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
0,00 |
213,49 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
47.940,99 |
66.019,70 |
Anhang
Gliederung des Jahresabschlusses
Die Bilanz ist nach dem allgemeinen Gliederungsschema
aufgestellt.
Ergänzungen bzw. Änderungen wurden nicht
vorgenommen
.Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um planmäßige
nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.
Außerplanmäßige Abschreibungen, sowie
Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen. Abweichende
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten
gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Rückstellung
für die Jahresabschlusskosten wurden nach dem
Vorjahreswert angesetzt. Ausführungen zur Bilanz
Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit
von weniger als einem Jahr.
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse haben nach Angaben des
Geschäftsführers am Abschlussstichtag nicht
bestanden.
Geschäftsführer
Geschäftsführer ist Herr Björn
Ebeling.
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