Plattenwerk Lounge`s GmbHLiquidiert

06526 Sangerhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 14745
Eingetragen
23.3.2011
Branche
Live-Musikspielstätten, Musikclubs und ähnliche soziokulturelle ZentrenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Betreiben gastronomischer Einrichtungen sowie das Organisieren und Veranstalten von Events und aller damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Aktivitäten.

Historie

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Management

NameRolle
Steven Nikisch
seit 26.2.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Plattenwerk Lounge's GmbH

Sangerhausen

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011

Finanzamt: Eisleben

Steuer-Nr: 118/107/00396

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

 

Plattenwerk Lounges GmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.04.2011 bis 31.12.2011 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

Sangerhausen, den 11. Dezember 2012

Dipl.-Kfm. Manfred Beutler & Dipl.-Kffr. Yvonne Wernecke
Steuerberatungssocietät

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Plattenwerk Lounge`s GmbH, Sangerhausen

AKTIVA

EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen   46.733,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 530,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.642,89  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.354,97 4.527,86
    51.260,86

PASSIVA

   
    EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00
II. Jahresfehlbetrag   -3.137,44
B. Rückstellungen   1.747,25
C. Verbindlichkeiten   27.651,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.651,05    
    51.260,86

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Plattenwerk Lounge`s GmbH, Sangerhausen

AKTIVA

Konto Bezeichnung EUR EUR
  Sachanlagen    
330 Bauten auf fremden Grundstücken 38.675,00  
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.058,00 46.733,00
  Vorräte    
1140 Waren   530,00
  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 327,25  
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.315,64 1.642,89
  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks    
1600 Kasse 1.289,85  
1800 Bank 1.065,12 2.354,97
  Summe Aktiva   51.260,86

PASSIVA

     
Konto Bezeichnung EUR EUR
  Gezeichnetes Kapital    
2900 Gezeichnetes Kapital   25.000,00
  Jahresfehlbetrag    
  Jahresfehlbetrag   -3.137,44
  Rückstellungen    
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.200,00  
3096 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 495,00  
3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19% 52,25 1.747,25
  Verbindlichkeiten    
3160 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) 4.000,00  
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1.708,83  
3500 Sonstige Verbindlichkeiten 50,00  
3510 Verbindlichkeit. gg. Y.Hempel 10.750,00  
3511 Verbindlichkeit. gg. S.Nikisch 10.750,00  
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 300,00  
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 92,22 27.651,05
  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.651,05    
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen    
3500 Sonstige Verbindlichkeiten    
3510 Verbindlichkeit. gg. Y.Hempel    
3511 Verbindlichkeit. gg. S.Nikisch    
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt    
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit    
  Summe Passiva   51.260,86

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.04.2011 bis 31.12.2011

Plattenwerk Lounge`s GmbH, Sangerhausen

EUR EUR
1. Rohergebnis   10.302,62
2. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 300,00  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 142,22 442,22
3. Abschreibungen    
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   1.079,58
4. sonstige betriebliche Aufwendungen   11.918,26
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -3.137,44
6. Jahresfehlbetrag   3.137,44

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.04.2011 bis 31.12.2011

Plattenwerk Lounge`s GmbH, Sangerhausen

Konto Bezeichnung EUR EUR
  Rohergebnis    
4400 Erlöse 19% USt 8.614,64  
4800 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 530,00  
5300 Wareneingang 7% Vorsteuer -1.228,07  
5400 Wareneingang 19% Vorsteuer -2.157,80  
5760 Erhaltene Boni 19% Vorsteuer 5.720,17  
5800 Bezugsnebenkosten -53,13  
5900 Fremdleistungen -1.123,19 10.302,62
  Löhne und Gehälter    
6010 Löhne   -300,00
  soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung    
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen -92,22  
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -50,00 -142,22
  Abschreibungen    
  auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen    
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen -754,58  
6221 Abschreibungen auf Gebäude -325,00 -1.079,58
  sonstige betriebliche Aufwendungen    
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.656,91  
6311 Mietnebenkosten -2.458,98  
6330 Reinigung -176,44  
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume -633,52  
6400 Versicherungen -813,92  
6498 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter -676,44  
6600 Werbekosten -1.957,88  
6630 Repräsentationskosten -761,26  
6815 Bürobedarf -301,80  
6825 Rechts- und Beratungskosten -417,50  
6827 Abschluss- und Prüfungskosten -1.200,00  
6850 Sonstiger Betriebsbedarf -765,76  
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs -97,85 -11.918,26
  Jahresfehlbetrag    
  Jahresfehlbetrag   -3.137,44

KONTOKORRENT zum 31.12.2011

Plattenwerk Lounge`s GmbH, Sangerhausen

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung EUR EUR
10000 Debitoren   327,25
      327,25

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto Bezeichnung EUR EUR
70000 Kreditoren   1.708,83
      1.708,83

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.04.2011 bis 31.12.2011

Plattenwerk Lounges GmbH, Sangerhausen

Konto Bezeichnung Entwicklung der Stand zum 01.04.2011 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2011
EUR EUR EUR EUR EUR
0330 Bauten auf fremden Grundstücken Ansch-/Herst-K   39.000,00     39.000,00
    Abschreibung   325,00     325,00
    Buchwerte   39.000,00   325,00 38.675,00
0500 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ansch-/Herst-K   8.812,58     8.812,58
    Abschreibung   754,58     754,58
    Buchwerte   8.812,58   754,58 8.058,00
Summe   Ansch-/Herst-K   47.812,58     47.812,58
    Abschreibung   1.079,58     1.079,58
    Buchwerte   47.812,58   1.079,58 46.733,00
Konto Inventar Bezeichnung Inventarbezeichnung Datum AfA-Art Entw. der Stand zum 01.04.2011 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2011
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
0330 Bauten auf fremden Grundstücken              
330001 Mietereinbauten 2011 01.12.2011   AHK   39.000,00     39.000,00
    Linear   Absch   325,00     325,00
    10/00 10,00 BW   39.000,00   325,00 38.675,00
Summe Bauten auf fremden Grundstücken   Ansch-/Herst-K   39.000,00     39.000,00
      Abschreibung   325,00     325,00
      Buchwerte   39.000,00   325,00 38.675,00
Konto Inventar Bezeichnung Inventarbezeichnung Datum AfA-Art Entw. der Stand zum 01.04.2011 Zugang Abgang- Umbuchung Abschreibung Zuschreibung- Stand zum 31.12.2011
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
0500 Betriebs- und Geschäftsausstattung              
500001 Ausschanktresen 19.07.2011 AHK       1.015,00     1.015,00
    Linear   Absch   102,00     102,00
    5/00 20,00 BW   1.015,00   102,00 913,00
500002 Tische + Bestuhlung 20.05.2011   AHK   3.491,50     3.491,50
    Linear   Absch   333,50     333,50
    7/00 14,29 BW   3.491,50   333,50 3.158,00
500003 Tische + Bestuhlung 27.05.2011   AHK   3.126,30     3.126,30
    Linear   Absch   298,30     298,30
    7/00 14,29 BW   3.126,30   298,30 2.828,00
500004 Registrierkasse 22.12.2011   AHK   1.179,78     1.179,78
    Linear   Absch   20,78     20,78
    5/00 20,00 BW   1.179,78   20,78 1.159,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung Ansch-/Herst-K   8.812,58     8.812,58
      Abschreibung   754,58     754,58
      Buchwerte   8.812,58   754,58 8.058,00

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2011

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Gründe für eine Abwertung waren nicht ersichtlich. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu den Nennwerten bewertet. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalbeträgen angesetzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken gebildet. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Sonderposten mit Rücklageanteil wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlbeträgen angesetzt.

2. Einzelangaben zur Bilanz

Umlaufvermögen

Es bestehen keine Forderungen gegen die Gesellschafter/Geschäftsführer.

Sonderposten

31. Dezember 2011 0,00 €

Verbindlichkeiten

Es bestehen folgende Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafter:

31. Dezember 2011 Yvonne Hempel 10.750,00 €
31. Dezember 2011 Steven Nikisch 10.750,00 €

3. sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer sind Frau Yvonne Hempel und Herr Steven Nikisch.

Gewinnverwendung

Der Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung sieht vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.137,44 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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