Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 205708
Eingetragen
19.6.2019
Branche
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauGlasergewerbe
Gegenstand
Innenputz- und Außenputzarbeiten sowie die Erstellung von Wärmedämmverbundsystemen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan Wucherpfennig
seit 19.6.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jan Wucherpfennig
37136 Seulingen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

JWS GmbH

Seulingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 105.522,00 142.986,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.448,00 765,00
II. Sachanlagen 101.074,00 142.221,00
B. Umlaufvermögen 526.336,46 330.188,42
I. Vorräte 355.455,95 224.552,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.593,61 105.506,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 104.286,90 129,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.724,93 19.632,86
Summe Aktiva 652.583,39 492.807,28

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 63.859,14 7.261,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.738,64 3.435,14
III. Jahresüberschuss 56.597,78 -14.303,50
B. Rückstellungen 25.047,56 13.020,00
C. Verbindlichkeiten 563.676,69 472.525,92
Summe Passiva 652.583,39 492.807,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.094,83 0,00 67.910,11 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 55.597,78 0,00 6.738,25 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Unter 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre GESAMT
VERBIND-LICHKEITEN EUR
Gegenüber Kreditinstituten
23.419,55

99.601,26

83.408,91

206.429,72
Erhaltene Anzah- lungen auf Bestel-
lungen

205.367.75

0,00

0,00

205.367,75
Aus Lieferungen
und Leistungen

24.429,74

0,00

0,00

24.429,74

Sonstige
Davon :
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

127.449,48

13.037,32

0,00

0,00

0,00

0,00

127.449,48
- Steuern 26.295,75 0,00 0,00
- im Rahmen sozialer Sicherheit

24.919,70


0,00


0,00



GESAMT

380.666,52

99.601,26

83.408,91

563.676,69

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 28 Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Seulingen, den 27. Februar 2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.2.2024.

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