Bluelemon Interactive GmbH
Köln
Jahresabschluss zum 31.12.2010
Bilanz
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Aktiva:
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Gesamtjahr/Stand
Euro 31.12.2010
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Vorjahr
Euro 31.12.2009
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A. Anlagevermögen
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I.
Immaterielle
Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
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10.694,00
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6.193,00
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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0,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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35.802,28
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23.183,19
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III. Wertpapiere
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10.530,66
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9.805,30
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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5.858,40
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11.423,04
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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274,65
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235,01
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Summe Aktiva
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63.159,99
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50.839,54
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Passiva:
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Gesamtjahr/Stand
Euro 31.12.2010
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Vorjahr
Euro 31.12.2009
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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26.075,89
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26.075,89
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV. Gewinnvortrag
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1.771,66
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-1.632,51
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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-3.109,41
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3.404,17
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B. Rückstellungen
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4.019,40
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3.137,20
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C. Verbindlichkeiten
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34.402,45
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19.854,79
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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63.159,99
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50.839,54
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Anhang
Anhang zum Jahresabschluss der Bluelemon Interactive
GmbH per 31.12.2010
1. Allgemeine Angaben
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Der Jahresabschluss der Firma Bluelemon Interactive GmbH
wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und
Methoden:
Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibung vermindert.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlichen Vorschriften linear
vorgenommen.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu
Herstellungskosten.
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit
dem tatsächlichen Wert angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die Wertpapiere wurden mit den Kurswerten bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Die Aufwendungen und Erträge sind auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
2. Sonstige Angaben
Geschäftsführer im Kalenderjahr 2010
waren:
Herr Roland Syndicus
und
Herr Dietmar Gapp
Aufgliederung aus Gründen der Klarheit von in
Bilanz und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2010 - 31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt
€ 34.402,45
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
über 5 Jahre beträgt
€
0,00
€ 34.402,45
1.1.2009 - 31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt
€ 19.854,79
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
über 5 Jahre beträgt
€
0,00
€ 19.854,79
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