KlaRCash GmbHLiquidiert

27367 Reeßum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 28048
Vorher
KlaRCash
Eingetragen
2.7.2015
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung von Software - und Hardware-Komponenten, deren Vertrieb und Wartung, sowie der Handel mit Software und Hardware-Komponenten für Kunden. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Wartung von Software Produkten; weiterhin das Durchführen von Schulungen zu Software-Programmen und entwickelten Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
Werner Kenning
seit 4.5.2021
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

KlaRCash GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 2.085,00 2.640,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 638,00 971,00
II. Sachanlagen 1.447,00 1.669,00
B. Umlaufvermögen 112.567,09 75.793,99
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112.567,09 75.793,99
Summe Aktiva 114.652,09 78.433,99

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 90.805,40 57.344,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.344,32 0,00
III. Jahresüberschuss 63.461,08 32.344,32
B. Rückstellungen 15.922,00 16.010,60
C. Verbindlichkeiten 7.924,69 5.079,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.924,69 5.079,07
Summe Passiva 114.652,09 78.433,99

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016
EUR
2.7.2015 - 31.12.2015
EUR
1. Rohergebnis 125.444,81 57.578,00
2. Personalaufwand 22.220,86 3.000,00
a) Löhne und Gehälter 19.346,67 3.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.874,19 0,00
3. Abschreibungen 1.272,97 1.777,05
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.272,97 1.777,05
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.157,22 5.545,63
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 29.332,68 14.911,00
6. Ergebnis nach Steuern 63.461,08 32.344,32
Jahresüberschuss 63.461,08 32.344,32

Ergebnisverwendung

1.1.2016 - 31.12.2016
EUR
2.7.2015 - 31.12.2015
EUR
1. Jahresüberschuss 63.461,08 32.344,32

Anhang für den Jahresabschluß zum 31.12.2016

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2016

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.1 HGB.

Von den nach § 288 HGB möglichen größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Jahresabschluß

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs.1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluß wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter besonderer Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268- 274 , 277, 278 HGB, erstellt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn-und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.

Für die Gewinn-und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 - 283 HGB, erstellt.

Im einzelnen wurde die Bewertung wie folgt durchgeführt:

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten

sind zu Nominalwerten angesetzt.

EIGENKAPITAL

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Jahresfehlbetrag ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert.

VERBINDLICHKEITEN

sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

SONSTIGE ANGABEN

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Klaus Reschke bestellt.

Die Geschäftsleitung unterbreitet der Gesellschafterversammlung den Vorschlag , den Jahresüberschuss in

Höhe von 63.461,08 €, davon 60.000,00 € an den Gesellschafter auszuschütten und den Rest in Höhe von 3.461,08 € Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Potsdam, 26.07.2017

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