Immo Control Facility-Management GmbHLiquidiert

50321 Brühl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 44103
Vorher
Immo-Control Beratungs- und Bauträger-GmbH
Eingetragen
5.12.1994
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteHausmeisterdienste
Gegenstand
die Durchführung von Aufgaben im Bereich des Facility-Managements insbesondere Controlling, Hausinspektion, Schlüsselverwaltung, Konferenzraumbewirtschaftung, Catering, CAD-Arbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz König
seit 29.1.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50321 Brühl Alte Bonnstraße 52
25.600 €
66.67%
66740 Saarlouis Brückenstraße 15
12.800 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Immo Control Facility-Management GmbH

Brühl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 476,00 2.219,00
I. Sachanlagen 476,00 2.219,00
B. Umlaufvermögen 2.567,86 4.099,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.567,86 4.099,87
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.018,22 24.888,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.062,08 31.207,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00
II. Verlustvortrag 63.288,55 51.479,80
III. Jahresfehlbetrag 13.129,67 11.808,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 38.018,22 24.888,55
B. Rückstellungen 4.451,70 3.151,70
C. Verbindlichkeiten 36.610,38 28.055,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 36.610,38 28.055,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.062,08 31.207,42

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den Vorschriften des Handelsgestzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB.
Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Immo Control Facility-Management GmbH hält sich bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse grundsätzlich an die nachfolgend aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare/ degressive Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, ermittelt nach der steuerlichen Abschreibungstabelle, vermindert. Im Jahr der Anschaffung werden die Abschreibungen dabei pro rata temporis ermittelt.
Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.
Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.
Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem höheren Stichtagskurs bewertet.

Erläuterung zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Ein Anlagengitter wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt.
Das Stammkapital beträgt 38.400 EURO.
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern aus Verrechnungen enthalten in Höhe von 18.590,11 €.

Gewinn- und Verlustrechnung

keine


B. Informationen zur Bilanz

Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


C. Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Karl-Heinz König geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Brühl, 24.05.2011

Der Geschäftsführer:
gez. Karl-Heinz König 
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.590,11 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.722,91 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2011 festgestellt.

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