Retail Services GmbHLiquidiert

Walder Straße 53, 40724 Hilden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 53132
Eingetragen
27.12.2005
Branche
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-NahrungsmittelEinzelhandel mit sonstigen Gebrauchtwaren a. n. g.Sonstige Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
die Wartung und der Service von Systemen und Geräten für Leergutverwaltung, verwertung und -sammlung und für das Recycling von Leergut jeder Art sowie artverwandte Geschäfte sowie Service, Wartung und Dienstleistungen anderer Art für Handelsunternehmen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Retail Services GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 13.709,00 13.764,00
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 101.383,00 84.154,00
115.092,00 97.918,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Gesellschafter (verbundenes Unternehmen) 511.771,31 296.138,51
--sämtlich aus Lieferungen und Leistungen--
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.242,59 4.691,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände 810.300,73 293.728,46
1.323.314,63 594.558,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.070.227,11 780.642,53
2.393.541,74 1.375.201,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 85.128,36 86.716,34
2.593.762,10 1.559.835,77

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.200.461,90 621.791,75
1.225.461,90 646.791,75
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 554.592,94 363.335,60
2. Sonstige Rückstellungen 269.860,32 263.760,39
824.453,26 627.095,99
C. Verbindlichkeiten
--sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.154,23 18.604,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (verbundenes Unternehmen) 506.691,15 218.825,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten 27.001,56 48.517,89
--davon aus Steuern EUR 26.274,57 (i. Vj. EUR 48.500,49)--
543.846,94 285.948,03
2.593.762,10 1.559.835,77

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

2008
EUR
2007
EUR
1. Umsatzerlöse 5.734.332,33 4.699.121,13
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter - 2.439.705,63 - 1.838.271,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - 422.689,05 - 415.914,57
--davon für Altersversorgung EUR 12.534,44 (i. Vj. EUR 29.506,00)--
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 64.959,10 - 51.571,46
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 2.013.654,77 - 1.431.822,13
5. Betriebsergebnis 793.323,78 961.541,86
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 32.724,76 7.771,89
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 146,39 - 2.771,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 825.902,15 966.542,75
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 247.232,00 - 372.876,84
10. Jahresüberschuss 578.670,15 593.665,91
11. Gewinnvortrag 621.791,75 28.125,84
12. Bilanzgewinn 1.200.461,90 621.791,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 HGB Gebrauch gemacht.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden seit dem 1. Januar 2008 linear in einem "Sammelposten" über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und der Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nominalwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

(3) Mitglieder der Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2008 Herr Heinrich Bevers, Kaufmann, Kronberg.

(4) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 1.056.

(5) Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird über ihre Gesellschafterin TOMRA SYSTEMS GmbH, Hilden, in den Konzernabschluss der TOMRA SYSTEMS ASA, Asker/Norwegen, einbezogen. Die TOMRA SYSTEMS ASA, Asker/Norwegen, stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen auf. Dieser Konzernabschluss ist am Sitz der Konzernmuttergesellschaft erhältlich.

(6) Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt dem Gesellschafter vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Hilden, 12. August 2009

Retail Services GmbH

Heinrich Bevers, Geschäftsführer

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