Telcon GmbHLiquidiert

82041 Oberhaching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 146188
Eingetragen
17.1.2003
Branche
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationEinzelhandel mit TelekommunikationsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Vertrieb von Produkten und Vertrieb und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Umfeld von Technologien der Telekommunikations- und IT-Branche.

Historie

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Management

NameRolle
Chris Karl Holland
seit 27.5.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Telcon GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

11464,00

766,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

11464,00

766,50

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

22475,05

54841,24

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

13215,15

21429,27

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

9259,90

33411,97

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

33939,05

55607,74



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

12774,82


12848,99

I. Gezeichnetes Kapital

12500,00

12500,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

348,99

1102,74

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-74,17

-753,75

B. Rückstellungen

4500,00


11300,00

C. Verbindlichkeiten

16664,23

31458,75

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

33939,05


55607,74

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter, die nach dem 31. Dezember 2009 angeschafft wurden, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens zwischen einen Wert von 150 Euro und 1.000 Euro, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft wurden, werden über den gebildeten Sammelposten abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Monika Holland geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Deisenhofen, 31.12.2011

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse


31496,00


50934,77

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge


7035,50


9676,07

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:


167,19


0,00

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:


1873,36


631,50

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen


36565,15


60769,09

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen


0,00


36,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit


74,20


753,75

15. außerordentliche Erträge


0,03


0,00

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis


0,03


0,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-74,17


-753,75

 

Gez. Monika Holland

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.12.2011

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