Stammdaten

Register
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden) HRB 2331
Eingetragen
29.3.2001
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und UnterhaltungsveranstaltungenErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Betrieb eines zentralen Rabattgewährungssystems für Waren- und Dienstleistungsgeschäfte zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Endverbrauchern; Erbringung von Werbungs-Dienstleistungen für die angeschlossenen Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Pfennig
seit 28.7.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Anna Maria Pfennig
75.20%
D***** L**
24.80%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Gerhard Pfennig
Pressather Str. 2, 92655 Grafenwöhr
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

eRegional GmbH

Grafenwöhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.767,50 2.469,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 136,00 311,00
II. Sachanlagen 1.631,50 2.158,50
B. Umlaufvermögen 85.074,22 52.281,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.423,48 49.011,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 59.898,99 39.854,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.650,74 3.269,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 401,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.242,88 54.750,62

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 30.846,51 26.137,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.137,12 -11.990,49
III. Jahresüberschuss 4.709,39 13.127,61
B. Rückstellungen 5.308,85 6.333,58
C. Verbindlichkeiten 51.087,52 22.279,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.087,52 22.279,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.242,88 54.750,62

Anhang


Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Ausweisvorschriften

Die Gliederung der Bilanz wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Dabei wurde von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Bezüglich der Angaben und Erläuterungen im Anhang wird von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Aufstellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die vorliegende Bilanz enthält die handelsrechtlich maßgeblichen Werte.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben zur Bilanz sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten/Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen. Der Abschreibung aus Sachanlagen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Die Nutzungsdauer beträgt für die Sachanlagenzugänge 3 Jahre. Der Abschreibung wurde die lineare AfA nach § 7 Abs. 1 EStG zugrunde gelegt.
Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 werden entsprechend der steuerlichen Regelungen in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben.

Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Es erfolgte eine Einzelbewertung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EURO 0,00.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern Forderungen in Höhe von EURO 59.898,99.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie wurden nach handelsrechtlichen Vorschriften gebildet und bewertet. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung waren nicht zu erwarten und daher nicht zu berücksichtigen.

Rückstellung für latente Steuern
Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung wurde nicht vorgenommen, da die Verbindlichkeiten keinen Zinsanteil enthalten haben.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EURO 51.087,52.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EURO 0,00.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten in Höhe von EURO 0,00.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse  (§ 268 Abs. 7, § 251 HGB) liegen nicht vor.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Herr Gerhard Pfennig
 

Ergebnisverwendung

Bezüglich der Offenlegung für den Ergebnisverwendungsvorschlag und -beschluss wird von der Schutzregelung nach § 325 Abs. 1 S. 1 HGB Gebrauch gemacht.
  

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