Sylsch GmbHLiquidiert

29410 Salzwedel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 7658
Eingetragen
28.5.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von InternetpräsentationenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Web-Programmierung, Suchmaschinenoptimierung, Kundenakquise per Internet, Kundenvermittlung- u. Betreuung über das Internet, Werbegestaltung aller Art sowie Errichtung und Pflege von Internetshops.

Historie

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Management

NameRolle
Sylvio Schulz
seit 28.5.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

29416 Steinitz
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sylsch GmbH

Salzwedel OT Kemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.481,00 1.266,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 394,00 984,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 394,00 984,00
II. Sachanlagen 1.087,00 282,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.087,00 282,00
B. Umlaufvermögen 21.648,07 23.001,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.890,02 903,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.737,30 687,42
2. sonstige Vermögensgegenstände 152,72 215,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.758,05 22.098,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 234,60 247,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.363,67 24.514,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 14.433,25 15.376,01
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.566,75 9.623,99
B. Rückstellungen 2.242,60 810,48
1. Steuerrückstellungen 842,60 110,48
2. sonstige Rückstellungen 1.400,00 700,00
C. Verbindlichkeiten 5.894,08 8.327,81
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 872,32 1.119,51
2. sonstige Verbindlichkeiten 5.021,76 7.208,30
davon aus Steuern 4.982,66 1.478,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten 793,74 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.363,67 24.514,30

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht Gründen abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte

Vorräte waren am Abschlussstichtag nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

verpflichtungen waren am Abschlussstichtag nicht vorhanden. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines
Aktivposten
Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Der Posten Eigenkapital beinhaltet den Verlustvortrag aus dem Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr 2009 in Höhe von 9.623,99 € und den Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von 942,76 €. Der Jahresfehlbetrag wird auf das Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr 2011 vorgetragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten die Umsatzsteuer nicht fällig 19% in Höhe von 842,60 €.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren waren am Abschlussstichtag nicht vorhanden.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Schulz Sylvio Geschäftsführer allein
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Neue Str. 6 29416 Salzwedel OT Kemnitz

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

(Datum) (Ort)

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