Stammdaten

Register
Amtsgericht Friedberg HRB 6113
Eingetragen
29.6.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit sonstigen Baustoffen und Bauelementen
Gegenstand
Der Handel mit Baustoffwaren für den Innenausbau, die Durchführung von Bauprojekten im Hochbau sowie alle damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Arzer
seit 1.4.2019
Liquidator
Vladimir Barnaschov
seit 31.10.2011
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Vladimir Barnashow
33.33%
Nikolay Vasilev
33.33%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Vladimir Barnashow
644043 Omsk, Ordjonikidzestr. 13/16, Russland
33.33%
Nikolay Vasilev
644010 Omsk, Majakowskogostr. 16/15, Russland
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VAN GmbH

Schotten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 4.009,00 4.459,00
I. Sachanlagen 4.009,00 4.459,00
B. Umlaufvermögen 70.275,01 84.515,01
I. Vorräte 66.514,99 72.879,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.618,63 11.410,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141,39 225,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.002,00 9.864,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.286,01 98.838,01

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 480,78 7.497,50
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Bilanzverlust 24.719,22 17.702,50
davon Verlustvortrag 17.702,50 17.757,05
B. Rückstellungen 580,00 550,00
C. Verbindlichkeiten 82.225,23 90.790,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 82.225,23 90.790,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.286,01 98.838,01

Anhang


Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der VAN GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, für die für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine GmbH.

Angaben zur Bilanzierung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Der Jahresabschluss der VAN GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
 und Bewertungsmethoden
 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und der G.u.V.
 
Bilanz
 
Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurden gemäß § 256 HGB Verbrauchsfolgeverfahren angewandt. Zwischen den im Einzelfall angewandten Verfahren und den auf der Grundlage von Marktpreisen festgelegten Werten ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede.

Erläuterung zu Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

In 2005 wurden nach § 250 Abs.1 Satz 2 Nr.1 HGB die gezahlten Zölle auf die nicht veräußerten Waren aktiviert. Dieser Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der 2008 veräußerten Waren verringert.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährung in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Ausleihungen und Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Saldo der Verrechnungskonten beläuft sich zum 31.12.2008 auf € 72.790,82 €.

Gewinn- und Verlustrechnung
 
In den Abschreibungen sind 450,00 € Abschreibungen nach den steuerrechtlichen Vorschriften gemäß
§ 7EStG enthalten.

Sonstige Pflichtangaben
 
Angabe der an Mitglieder der Geschäftsführung gewährten Vorschüsse und Kredite

Zum Bilanzstichtag bestand eine Forderung gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von € 0,00 €

Namen des Geschäftsführers.

Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Alexander Arzer geführt.


Schotten, den 20.07.2009



 
 Alexander Arzer
  

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