Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 17251
Eingetragen
12.9.2016
Branche
Herstellung von Arbeits- und BerufsbekleidungHerstellung von Oberbekleidung für Damen und MädchenHerstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Damenoberbekleidung und Accessoires.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Hartmann
seit 12.9.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Martin SchmelzerCoastline DB GmbH
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
12.500 €
50.00%
Fulda
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CATNOIR GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 69.746,00 48.577,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 39.625,00 22.140,00
II. Sachanlagen 30.121,00 26.437,00
B. Umlaufvermögen 1.690.747,17 1.923.359,33
I. Vorräte 1.168.602,47 1.553.613,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 288.628,14 253.154,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.279,68 8.117,33
davon gegen Gesellschafter 24.056,07  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 233.516,56 116.591,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.983,09 6.212,99
Aktiva 1.776.476,26 1.978.149,32

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 382.289,75 193.338,14
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 168.338,14 43.219,09
III. Jahresüberschuss 188.951,61 125.119,05
B. Rückstellungen 92.357,41 44.191,24
C. Verbindlichkeiten 1.301.829,10 1.740.619,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.278.657,63 1.704.716,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.171,47 35.903,67
Summe Passiva 1.776.476,26 1.978.149,32

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1 a HGB)

Die CATNOIR GmbH hat ihren Sitz in Neuss. Sie ist im Han­delsre­gis­ter des Amts­ge­richts Mön­chen­glad­bach unter HRB 17251 einge­tra­gen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Be­achtung der ergän­zenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) auf­ge­stellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 288 HGB) des Jahres­abschlus­ses wurden in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang aus­geübt werden kön­nen, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrech­nung ge­wählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungsko­sten die auch et­wai­ge Nebenkosten umfassen, im Falle abnutzbarer Sachanlagen vermin­dert um planmäßige, nut­zungs­be­dingte Abschreibungen. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwen­dung. Außerplanmäßi­ge Abschreibungen werden vorgenommen wenn voraussichtlich dau­er­hafte Wert­minderungen vorliegen.

Selbstständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Abnut­zung un­terliegen, wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, sofern ihre je­weiligen Anschaffungs- oder Her­stel­lungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen. Vermö­gensgegenstände deren Anschaf­fungs- und Herstellungskosten EUR 800,00 überstei­gen werden planmäßig über die betriebsge­wöhn­liche Nut­zungs­dauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilan­ziert. Bei den Forde­rungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Einzelwertberichti­gungen berücksichtigt. Dem all­ge­mei­nen Kre­dit­ri­si­ko wurde durch eine Pauschalwertbe­richtigung zu den Forderun­gen ausrei­chend Rech­nung ge­tra­gen.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabrechnungsposten Die Aufwendungen wurden aktiviert und über die Laufzeit der zu­grunde liegenden Verträge aufgeteilt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Verbindlich­keiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Devi­senkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet (§ 256a HGB). Gewinne und Verlus­te aus der Um­rech­nung von Fremd­währungsgeschäften werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Ver­lust­rechnung ge­sondert unter dem Posten "Sonstige betriebliche Erträge" bzw. "Sonstige be­triebli­che Auf­wendun­gen" ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Vor- und das Geschäftsjahr betreffenden, bis zum Bilanz­stichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissenen Verbindlichkeiten gebildet. Da­bei sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1.  Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 HGB)

Das Unternehmen hat keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind zum Teil durch Eigentumsvorbehalte be­si­chert.

2.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)

Es bestehen Verpflichtungen aus längerfristigen Miet-, Pacht- und Lea­singver­trägen:


< 1 Jahr

TEUR
Verpflichtungen aus längerfristigen Verträgen

für unbewegliche Wirtschaftsgüter
58


V. Sonstige Pflichtangaben

1.  Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 7,75 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Neuss, den 24. Januar 2025

gez. Peter Hartmann, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.01.2025 festgestellt.

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