CuBIK GmbHLiquidiert

76337 Waldbronn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 362184
Eingetragen
30.12.1998
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Der Einzelhandel und Großhandel von Computern und Software, Büroinformationssystemen und Kommunikationsanlagen sowie deren Herstellung.

Historie

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Management

NameRolle
Claus Becker
seit 17.1.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

CuBIK GmbH

Waldbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 10.225,84
B. Anlagevermögen 689,37 754,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 564,37 564,37
II. Sachanlagen 125,00 190,00
C. Umlaufvermögen 429.667,78 417.432,77
I. Vorräte 285.613,93 286.213,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.053,85 131.218,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 99.007,27 91.320,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 32.614,32 24.301,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 462.971,47 452.714,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.225,84 0,00
2. eingefordertes Kapital 15.338,75 25.564,59
II. Bilanzverlust 47.953,07 49.866,46
davon Verlustvortrag 49.866,46 59.422,72
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 32.614,32 24.301,87
B. Rückstellungen 4.346,71 8.993,96
C. Verbindlichkeiten 458.624,76 443.720,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 378.415,05 404.720,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 462.971,47 452.714,85

Anhang


A n h a n g



A. Allgemeine Angaben
  

1. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches angewendet.

  

2. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. 



B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  

3. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. 

  

4. Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der handelsrechtlich zugelassenen Zeiträume grundsätzlich linear vorgenommen, lediglich die 1999 zugegangene Büroeinrichtung und die im Jahr 2001 zugegangene Telefonanlage werden degressiv abgeschrieben.


  

5. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EUR (Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagespiegel als Abgang ausgewiesen.




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6. Die ausstehende Einlage auf das gezeichnete Kapital wird ab dem Jahr 2010 auf der Passivseite unter der Position Eigenkapital ausgewiesen.

7. Die Warenbestände wurden zu effektiven Anschaffungskosten bewertet, die nach dem fifo-Verfahren ermittelt wurden. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

8. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Für den gesamten Forderungsbestand wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% gebildet.

9. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Höhe der Rückstellungen entspricht den zu erwartenden Ausgaben. 

 10. Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


C. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

11. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Abschlusskosten.
 
12. Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen  Eigentumsvorbehalte mit der Ausnahme der nicht einzeln ermittelten  Verbindlichkeiten, für die keine Eigentumsvorbehalte bestehen.

13. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 458.624,76 EUR (Vorjahr:  443.720,89 EUR).

 14. Verbindlichkeiten in Höhe von 144.003,00 EUR (Vorjahr: 92.213,05 EUR)    sind durch Grundschulden gesichert.

D. Sonstige Angaben

15. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von 47.953,07 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

16. Geschäftsführer waren im Berichtsjahr
Herr Claus Becker, Waldbronn, Kaufmann
Frau Bettina Becker, Waldbronn, Kauffrau
  Beide Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

17. In der Buchhaltung wird ein Verrechnungskonto geführt, auf dem Zahlungen der GmbH an oder für den Gesellschafter-Geschäftsführer Claus Becker mit Ansprüchen des Gesellschafter-Geschäftsführers aus Zahlungen für die Gesellschaft oder aus Gehalt verrechnet werden. Die Schuld der GmbH betrug zu Beginn des Jahres 62.517,82 EUR; zum Jahresende ergibt sich eine Schuld der GmbH in Höhe von 70.700,11 EUR. Das Verrechnungskonto wurde nicht verzinst; es hätten sich nur Zinsen zugunsten des Gesellschafters ergeben.
  

18. Zur Vermeidung einer Überschuldung hat der Gläubiger, Herr Claus Becker, bezüglich seiner Kontokorrentforderungen einen qualifizierten Rangrücktritt ausgesprochen.


- 5 -


Waldbronn, den 14. Oktober 2011
            CuBIK GmbH

       .............................................
  (Claus Becker)
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 70.700,11 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 62.517,82 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2011 festgestellt.

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