H. Geiler GmbHLiquidiert

Hafenstraße 15, 77694 Kehl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 370609
Eingetragen
15.1.1981
Branche
Einbau von IsolierungenGlasergewerbeHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Ausführung aller Arbeiten für Isolierung und. Bedachung, so Wärme-, Kälte-, Brandund Schallschutz, sowie Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik, auch im Verfahren der Schaumtechnik.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Michael Herr
50.00%
Klaus Herr
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Michael Herr
Tellestr. 3, 77694 Kehl
25.000 €
50.00%
Klaus Herr
Pappelweg 8, 77694 Kehl
12.500 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

H. Geiler GmbH

Kehl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.062,00 19.902,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 20.562,00 19.402,00
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 381.216,92 568.603,72
I. Vorräte 309.966,94 433.577,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.029,51 134.938,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 220,47 87,63
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 594.834,09 462.100,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 997.113,01 1.050.606,61

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 620.398,68 487.665,48
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 594.834,09 462.100,89
B. Rückstellungen 18.300,00 20.400,00
C. Verbindlichkeiten 978.813,01 1.030.206,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 997.113,01 1.050.606,61

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der H. Geiler GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt in Teilbereichen in zulässiger Weise vor (Art. 67 Abs. 8 S. 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen € 150,00 und Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand - mit Ausnahme der Änderungen durch die erstmalige Anwendung der Bilanzierungsregeln nach BilMoG - nicht statt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Laufzeit der Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 46.203,73 (Vorjahr: € 42.057,37 ).

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital - ausgewiesen mit 25.564,59 € - beträgt 50.000,00 DM.

3. Laufzeit der Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von € 558.125,20 (Vorjahr: € 608.344,08) und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von € 420.687,81 (Vorjahr: € 421.862,53).

4. Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von € 487.665,48 einbezogen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Michael Herr, Dachdeckermeister, geführt.

2. Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da dieser für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung ist.

 

Kehl, den 03.04.2012

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2012 festgestellt.

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