Herwarth Slupinski GmbH
Bremerhaven
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz zum 31. Dezember 2009
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AKTIVA
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31.12.2008
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EUR
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EUR
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A.
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ANLAGEVERMÖGEN
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I.
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Immaterielle Vermögensgegenstände
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8.369,00 |
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5.141,00 |
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II.
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Sachanlagen
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3.982.058,81 |
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3.169.255,66 |
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III.
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Finanzanlagen
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131.965,02 |
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39.330,00 |
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B.
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UMLAUFVERMÖGEN
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I.
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Vorräte
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18.737,25 |
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150.211,66 |
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II.
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Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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2.466.719,89 |
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1.128.452,00 |
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III.
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Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
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602.440,90 |
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801.292,32 |
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C.
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RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
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234.957,34 |
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258.285,24 |
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7.445.248,21
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5.551.967,88
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PASSIVA
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31.12.2008
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EUR
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EUR
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EUR
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A.
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EIGENKAPITAL
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I.
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Gezeichnetes Kapital
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51.200,00 |
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51.200,00 |
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II.
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Gewinnrücklagen
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700.000,00 |
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700.000,00 |
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III.
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Bilanzgewinn
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657.038,09 |
1.408.238,09 |
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327.816,17 |
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B.
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RÜCKSTELLUNGEN
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73.964,25 |
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739.333,82 |
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C.
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VERBINDLICHKEITEN
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5.963.045,87 |
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3.733.617,89 |
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7.445.248,21
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5.551.967,88
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Anhang 2009
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß
§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB
sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG
und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Von den größenabhängigen Erleichterungen
bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch
gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene
immaterielle Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der
Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um
planmäßige Abschreibungen über drei Jahre
vermindert.
Das
Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der
voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige
Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter
Sätze vermindert. Die Anlagegüter werden linear
abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
einem Wert über EUR 150,00 und bis
EUR 1.000,00 werden in einem Jahressammelposten
erfasst, der jährlich mit 20 % aufgelöst
wird. Die Abschreibungen auf Zugänge des
Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich
zeitanteilig.
Bei den
Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und
Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren
beizulegenden Werten angesetzt.
Die
Vorräte werden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten
angesetzt.
Die Bestände an
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu
durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren
Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.
Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten
sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die
Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung
getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale
Abschläge berücksichtigt.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten
EUR 1.472.281,88 Forderungen gegen Gesellschafter.
Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von
EUR 327.816,17 enthalten.
Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 341 (Vj. TEUR
255) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und
TEUR 4.053 (Vj. TEUR 2.011) von bis zu einem Jahr.
TEUR 1.090 (Valuta 31.12.2009) sind durch
Grundpfandrechte gesichert.
Geschäftsführung
Allein vertretungsberechtigte Geschäftsführer
sind Herr Herwarth Slupinski und Herr Alfred
Witzke.
Bremerhaven, 21. Mai 2010
gez. Herwarth Slupinski
Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 10. Juni 2010
festgestellt worden.
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