Herwarth Slupinski GmbHLiquidiert

27572 Bremerhaven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 3285 BHV
Eingetragen
30.11.2005
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenVermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
Gegenstand
Der Verkauf und Vermietung von Service an Arbeitsbühnen, Gabelstaplern, Baumaschinen und Anhängern, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Herwarth Slupinski
seit 30.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Herwarth Slupinksi
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

27711 Osterholz-Scharmbeck
25.600 €
50.00%
Sonja Kuni-Slupinski
27711 Osterholz-Scharmbeck
25.600 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herwarth Slupinski GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

 31.12.2008

EUR

EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.369,00 5.141,00
II. Sachanlagen 3.982.058,81 3.169.255,66
III. Finanzanlagen 131.965,02 39.330,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 18.737,25 150.211,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.466.719,89 1.128.452,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 602.440,90 801.292,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 234.957,34 258.285,24
7.445.248,21 5.551.967,88
PASSIVA

 31.12.2008

EUR

EUR

EUR

A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Gewinnrücklagen 700.000,00 700.000,00
III. Bilanzgewinn 657.038,09 1.408.238,09 327.816,17
B. RÜCKSTELLUNGEN 73.964,25 739.333,82
C. VERBINDLICHKEITEN 5.963.045,87 3.733.617,89
7.445.248,21 5.551.967,88

Anhang 2009


Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen über drei Jahre vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über EUR 150,00 und bis EUR 1.000,00 werden in einem Jahressammelposten erfasst, der jährlich mit 20 % aufgelöst wird. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen ri­sikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten EUR 1.472.281,88 Forderungen gegen Gesellschafter.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 327.816,17 enthalten.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 341 (Vj. TEUR 255) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und TEUR 4.053 (Vj. TEUR 2.011) von bis zu einem Jahr. TEUR 1.090 (Valuta 31.12.2009) sind durch Grundpfand­rechte gesichert.

Geschäftsführung

Allein vertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Herr Herwarth Slupinski und Herr Alfred Witzke. 

Bremerhaven, 21. Mai 2010

gez. Herwarth Slupinski

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Juni 2010 fest­gestellt worden.

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