Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 14530
Vorher
Hauck Innovations GmbH
Eingetragen
15.3.2011
Branche
Herstellung von SpielwarenEinzelhandel mit SpielwarenGroßhandel mit Spielwaren und Musikinstrumenten
Gegenstand
die Entwicklung und der Vertrieb von Spielwaren und Haustierartikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Wittmann
seit 13.5.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karl-Heinz Wittmann
90522 Oberasbach, Pfarräckerstr. 36
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hauck Innovations GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012

Bilanz

Aktiva

31.7.2012
EUR
31.7.2011
EUR
A. Anlagevermögen 12.000,00 18.315,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 12.000,00 18.315,00
B. Umlaufvermögen 57.058,27 16.896,31
I. Vorräte 4.262,21 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.527,15 8.244,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.268,91 8.651,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 787,50 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 34.397,22 8.239,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.242,99 43.450,34

Passiva

31.7.2012
EUR
31.7.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen -33.239,03 0,00
III. Jahresfehlbetrag 26.158,19 33.239,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 34.397,22 8.239,03
B. Rückstellungen 49.619,01 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 54.623,98 42.250,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.242,99 43.450,34

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Juli 2012

A. Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.07.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer bewertet. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear und im Zugangsjahr pro rata temporis abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen werden sowohl nach der linearen als auch der degressiven Methode vorgenommen. Bei degressiver Abschreibung erfolgt der Übergang auf die lineare Methode immer dann, wenn sich dadurch höhere Abschreibungen ergeben. Die degressive Abschreibung findet Anwendung, wenn diese den tatsächlichen Werteverlust am realistischten widersiegelt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Beachtung der von der deutschen Finanzverwaltung veröffentlichten allgemeinen Abschreibungstabellen. Diese entsprechen den geschätzten Nutzungsdauern der Gesellschaft. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter EUR 410 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und anschließend ausgebucht.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

 
Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr .
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen gg. Verbundene Unternehmen sowie sonstige Vermögensgegenstände
40.527,15
20.527,15
8.244,44
8.244,44

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Miete sowie Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

 
Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
sonstige Verbindlichkeiten
54.623,98
54.623,98
42.250,34
42.250,34

 In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2.479,35 Euro (Vorjahr: 5,69 Euro) und gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 33.264,77 Euro (Vorjahr: 38.918,56 Euro) enthalten.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Frau Beatrice Feyler
Herrn Andre Schur

Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

München, den 04.01.2013

Hauck Innovations GmbH

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2013 festgestellt.

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