Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 40578
Vorher
Auto Spreves GmbH Spedition, Reifen, Verkauf, Service
Eingetragen
15.6.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Betrieb einer Spedition, eines Reifendienstes, eines KFZ-Service und der Verkauf von Kraftfahrzeugen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörn Hörnecke
seit 15.6.2004
Geschäftsführer
Oliver Barz
seit 15.6.2004
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Jörg Horniche
92.98%
I**** M****
7.02%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jörg Horniche
Mikrobiologie 10, 12577 Berlin
159.000 DM
92.98%
I**** M****
12.000 DM
7.02%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto Spreves GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

11

11

II. Sachanlagen

3.080.845,80

2.822.429,81

III. Finanzanlagen

237.390,80

224.066,41

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

367.292,82

339.457,21

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.822.107,19

3.009.777,54

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.122.240,51

1.724.519,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

9.629.888,12

8.120.261,66



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

51.129,19

51.129,19

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

6.329.554,87

5.615.283,96

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

633.970,16

714.270,91

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

0,00

358,51

C. Rückstellungen

1.846.548,69

1.256.195,73

D. Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

650.433,61

118.251,60

396.237,29

86.786,07

Summe Passiva

9.629.888,12

8.120.261,66

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH Gesetzes (GmbHG) aufgestellt worden.

Dabei wurde für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich notwendiger Anschaffungsneben-kosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Dabei werden die abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgüter mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um lineare Abschreibungen nach § 7 Abs. 4 EStG angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettoanschaffungswert bis zu Euro 800,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr als Aufwand erfasst. Der Ansatz von Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten.Forderungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Risiken hinsichtlich der Einbringbarkeit von Forderungen wurde durch Wertberichtigung oder Ausbuchung Rechnung getragen.Liquide Mittel sind zu ihrem Nennwert angesetzt. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungs-posten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ausgaben für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. In früheren Jahren erfolgte Sonderabschreibungen auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach dem Fördergebietsgesetz werden in einem passivisch ausgewiesenen Sonderposten erfasst. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter im Verhältnis der auf die betreffenden Wirtschaftsgüter verrechneten Abschreibungen und endet in diesem Jahr. Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme mit Erfüllungsbetrag. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden abzugrenzende Zinsansprüche ausgewiesen.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Aus dem Leasing von selbst genutzten Fahrzeugen bestehen am Bilanzstichtag noch zukünftige Verpflichtungen in Höhe von 59.930,76 Euro.

Angaben nach § 42 GmbHG

Verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestehen nicht.

 

Berlin, den 22. Januar 2025

gez. Hoernecke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. Januar 2025

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