best asia AGLiquidiert

61118 Bad Vilbel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 86374
Eingetragen
28.9.2009
Branche
Mobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.Sonstige mobile GastronomieHerstellung von Würzmitteln und Soßen
Gegenstand
Betreiben und die Organisation von Gastronomiebetrieben, auch in mobiler Form durch Gastronomieverkaufsfahrzeuge, und die Herstellung und der Verkauf von Speisen und Getränken mit dem Schwerpunkt asiatischen Essen.

Historie

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Management

NameRolle
Silke Dreyfürst
seit 12.10.2017
Liquidator
Wolfgang Brandt
seit 12.10.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

best asia AG

Bad Vilbel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 316.188,98 345.874,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.442,00 12.217,00
II. Sachanlagen 306.696,98 333.607,98
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 14.725,14 11.934,64
I. Vorräte 535,00 525,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.565,90 2.772,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.624,24 8.637,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.053,31 1.056,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 61.543,24 49.422,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 395.510,67 408.288,33

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 149.422,50 58.610,75
III. Jahresfehlbetrag 12.120,74 90.811,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 61.543,24 49.422,50
B. Rückstellungen 2.550,00 1.750,00
C. Verbindlichkeiten 392.960,67 406.538,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 63.012,03 98.068,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 395.510,67 408.288,33

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der best asia AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung und Grundlagen der
Währungsumrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

 

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt 100.000 €. Es ist eingeteilt in 100.000 Stückaktien ohne Nennbetrag. Die Aktien lauten auf die Inhaber.

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 63.012,03 (Vorjahr: Euro 98.068,97).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
12,8
0,2
12,6
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
35,1
35,1
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
317,4
0,0
317,4
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
27,7
27,7
0,0
0,0
Summe
393,0
63,0
330,0
0,0


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen: Es bestehen keine Haftungsverhältnisse

Der Jahresabschluss wurde nach dem Beschluss des Aufsichtsrates (gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung) am 04.04.2012 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag i. H. v.   12.120,74 wird nach dem Beschuss des Aufsichtsrates auf neue Rechnung vorgetragen

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Wolfgang Brandt
 
 
Silke Brandt
 
 


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Bruno Kling
Vorsitzender
 
Norbert Kling
 
 
Klaus Büttner
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2012 festgestellt.

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