Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 23474
Eingetragen
26.5.2011
Branche
Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind Arbeiten zur Bewehrung, Schalarbeiten sowie Renovierungs- und Reinigungsarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Jovica Stojanovic
seit 6.4.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Hasim Rebronja
Letjenstraße 1, 47137 Duisburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stahltec GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 8.018,00 31,00
I. Sachanlagen 8.018,00 31,00
B. Umlaufvermögen 181.509,37 1.510.618,90
I. Vorräte 68.942,78 1.349.280,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.928,39 149.865,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.638,20 11.472,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 246,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 189.527,37 1.510.896,65

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 60.932,40 94.684,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzgewinn 48.432,40 82.184,55
davon Gewinnvortrag 82.184,55 34.414,05
B. Rückstellungen 60.730,29 92.625,22
C. Verbindlichkeiten 67.864,68 1.323.582,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 67.864,68 1.323.582,88
D. Passive latente Steuern 0,00 4,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 189.527,37 1.510.896,65

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Fa. Stahltec GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten EUR 410,00 übersteigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die frühere Wirtschaftsjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Der Ansatz der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Bilanzierte Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen ebenfalls nicht

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entlasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und stammen aus einem körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrag.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Gewinnvortrag

In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von EUR 82.184,55 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 33.752,15.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 48.432,40, der zu verwenden ist.

Der Bilanzgewinn von EUR 48.432,40 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Hasim Rebronja

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 EUR
Forderungen 37.577,75 EUR
Verbindlichkeiten 2.737,88 EUR

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.577,75 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 874,58 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Oberhausen, 07.03.2016

gez. Hasim Rebronja

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2016 festgestellt.

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