Fineas Controlling & BI GmbHLiquidiert

22145 Stapelfeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 18480 HL
Vorher
Fineas Controlling & Bl GmbH
Eingetragen
20.2.2013
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Beratungs- und Personaldienstleistungen, soweit nicht genehmigungspflichtig

Historie

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Management

NameRolle
Marcel Block
seit 6.3.2023
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fineas Controlling & Bl GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.648,00 2.948,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 867,00 1.320,00
II. Sachanlagen 781,00 1.628,00
B. Umlaufvermögen 159.833,09 174.614,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.375,44 40.574,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 133.457,65 134.039,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 271,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.481,09 177.834,00

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 106.839,75 91.170,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 18.750,00 12.500,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 14.166,65
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 64.503,82
IV. Bilanzgewinn 88.089,75 0,00
davon Gewinnvortrag 32.425,94 0,00
B. Rückstellungen 34.459,62 50.856,90
C. Verbindlichkeiten 20.181,72 35.806,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.181,72 35.806,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.481,09 177.834,00

Anhang


ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ("ANHANG")


1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen


1.1. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2015 wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

Rückstellungen wurden ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB waren nicht zu verzeichnen.
 
Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.
Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtung bzw. des zu erwartenden Kostenanfalls angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der folgenden Übersicht dargestellt.



Geschäftsführungsorgane:


Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Marcel Block (Geschäftsführer) geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtjahr keine weiteren Organe bestellt.

Hamburg, den 20.04.2016

Der Geschäftsführer:

Gez. Marcel Block



  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.237,41 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.254,59 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.04.2016 festgestellt.

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