inovisco Mobile Media GmbHLiquidiert

50169 Kerpen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 58853
Eingetragen
25.10.2006
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von WerbeagenturenDruck- und Medienvorstufe
Gegenstand
die stationäre und mobile Werbung, insbesondere auch im Medienbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

inovisco Mobile Media GmbH

Kerpen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 466.299,00 290.898,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 41.159,00 44.638,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 41.159,00 44.638,00
II. Sachanlagen 425.140,00 246.260,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 425.140,00 246.260,00
B. Umlaufvermögen 193.364,41 278.088,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.939,22 54.520,61
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.500,00 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 60.439,22 54.520,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 127.425,19 223.567,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.954,64 14.162,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 671.618,05 583.149,16

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 102.515,08 58.948,13
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 8.948,13 -547,63
III. Jahresüberschuss 43.566,95 9.495,76
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 8.000,00
C. Rückstellungen 55.263,80 13.494,01
D. Verbindlichkeiten 513.839,17 502.707,02
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 436.807,58 309.576,62
2. sonstige Verbindlichkeiten 77.031,59 193.130,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 77.031,59 192.535,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 671.618,05 583.149,16

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Rohergebnis 1.023.054,69 536.875,18
2. Personalaufwand 404.479,09 211.560,23
a) Löhne und Gehälter 350.735,61 189.637,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 53.743,48 21.923,21
3. Abschreibungen 99.658,84 54.261,19
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 99.658,84 54.261,19
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 422.823,76 249.687,67
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 161,99 70,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.589,03 4.768,50
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 61.665,96 16.668,52
8. außerordentliche Erträge 6.959,53 1.815,00
9. außerordentliche Aufwendungen 150,00 0,00
10. außerordentliches Ergebnis 6.809,53 1.815,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21.073,04 5.948,76
12. sonstige Steuern 3.835,50 3.039,00
13. Jahresüberschuss 43.566,95 9.495,76

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,--€ werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Abschreibung für den GWG-Sammelposten wurde mit 20 % p.a. erfasst.
Die Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00  €.

C. Sonstige Angaben
Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von alexander Houben, Elsdorff geführt.
ußer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
,den 29.12.2010
Der Geschäftsführer
Gez.
  

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