Bolupu International GmbHLiquidiert

07745 Jena, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 510117
Eingetragen
14.4.2014
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit chemischen Erzeugnissen
Gegenstand
internationale und nationale Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten aus Magnesium, Biotechnologie- , Nanotechnologie-, Umwelttechnologie-, Computer- und Elektronischen-Produkten, Maschinen, Metallwaren, Kinder-, Babyund Milchprodukten, anderen Handelswaren, sowie Consulting für das Ermöglichen des Marktzutritts für insbesondere europäische Unternehmen in China, abgesehen von genehmigungspflichtigen, gefährlichen oder verbotenen Gegenständen

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Veith
seit 7.2.2025
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bolupu International GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 557,00
I. Sachanlagen 557,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 557,00
B. Umlaufvermögen 19.377,16
I. Vorräte 4.900,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 4.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.744,57
1. sonstige Vermögensgegenstände 1.744,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.732,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 19.934,16

Passiva

31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 17.911,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 7.088,60
B. Rückstellungen 600,00
1. sonstige Rückstellungen 600,00
C. Verbindlichkeiten 1.422,76
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 243,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 243,77
2. sonstige Verbindlichkeiten 1.178,99
a. gegenüber Gesellschaftern 685,07
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.178,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 19.934,16

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Bolupu International GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
Soweit erforderlich, wurde für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert. Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung wurde zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht dem Saldo der Aktiva abzüglich Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern des Unternehmens.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Archivierungsrückstellung wurde nach Betrachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem steuerlichen Wert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Weitere Angaben zur Bilanz

Alle Posten der Bilanz sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar. Es wurden keine Anpassungen bei den Vorjahresvergleichszahlen vorgenommen.

Angabe des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten:

- mit über 5 Jahren Laufzeit:

0,00 Euro

- die durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert sind:

0,00 Euro

Es bestehen zum Bilanzstichtag nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen in Höhe von 685,07 Euro.


Weitere Angaben
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.
Geschäftsführung:
Herr Thomas Veith

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

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