Schrade GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 490268
Eingetragen
14.2.1983
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenReparatur und Instandhaltung von MaschinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Der Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Elektromaschinen und Elektrowerkzeugen, sowie der Handel mit diesen Gegenständen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Schrade GmbH

Ehingen Donau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 0,00 11.248,42
I. Finanzanlagen 0,00 11.248,42
C. Umlaufvermögen 27.711,79 15.386,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.563,05 15.386,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 315,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 148,74 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.494,09 39.416,92

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 35.970,48 38.277,24
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 12.712,65 10.579,50
III. Jahresfehlbetrag 2.306,76 -2.133,15
B. Rückstellungen 2.000,00 1.125,00
C. Verbindlichkeiten 2.523,61 14,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.523,61 14,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.494,09 39.416,92

Anhang zum Geschäftsjahr 2007 (vom 01.01.2007 bis 26.03.2007)

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S. d. § 42, III GmbHG

III. Haftungsverhältnisse

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2) In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

6) Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

7) Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4) Soweit Haftungsverhältnisse i.S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

1. Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche

Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

2. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

6) Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

7) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

8) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S. d. § 42, III GmbHG

1. Die Gesellschaft hatte gegen den Gesellschafter Herrn Johannes Schrade Forderungen in Höhe von 25.953,17 Euro (Stand 26. März 2007).

2. Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "sonstigen Vermögensgegenständen" enthalten.

3. Die Verzinsung erfolgt mit 5 % aus dem jeweiligen Darlehensstand.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Alleiniger Geschäftsführer/Liquidator war im Berichtsjahr Herr

Johannes Schrade.

Mit Beschluss vom 26. März 2007 wurde die Gesellschaft aufgelöst und Herr Johannes Schrade zum Liquidator bestellt.

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Ehingen, den 24. November 2008

Schrade GmbH i. L.

Liquidator: Johannes Schrade

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