Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 23707
Eingetragen
16.11.2010
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationWärme- und KältehandelReparatur und Instandhaltung von sonstigen Ausrüstungen
Gegenstand
Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Sämtliche Dienstleistungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, wie z. B. Errichtung, Reparatur, Wartung und Handel mit Anlagen aus diesem Bereich sowie Ersatzteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Gatzky
seit 16.11.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Frank Günter Krause
40.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

15806 Zossen, Luckenwalder Straße 20
12.750 €
50.00%
Frank Günter Krause
15837 Baruth/M OT Paplitz, Paplitzer Hauptstraße 20 A
12.750 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WWA Zossen GmbH

Zossen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 3.500,00
B. Anlagevermögen 24.380,00 14.511,00
I. Sachanlagen 24.380,00 14.511,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.380,00 14.511,00
C. Umlaufvermögen 29.926,73 19.108,08
I. Vorräte 5.150,00 100,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 5.150,00 100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.245,63 10.945,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.415,44 8.034,11
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.830,19 2.911,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.531,10 8.062,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.057,38 277,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 57.364,11 37.396,08

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 4.889,93 14.643,01
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 10.856,99 0,00
III. Jahresfehlbetrag 9.753,08 10.856,99
B. Rückstellungen 6.030,65 1.682,76
1. Steuerrückstellungen 2.780,65 1.282,76
2. sonstige Rückstellungen 3.250,00 400,00
C. Verbindlichkeiten 46.443,53 21.070,31
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.978,40 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.332,03 170,64
davon gegenüber Gesellschaftern 60,35 60,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.332,03 170,64
3. sonstige Verbindlichkeiten 30.133,10 20.899,67
davon aus Steuern 4.231,66 945,97
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 5.705,60 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.133,10 20.899,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 57.364,11 37.396,08

Anhang

Grundlagen und Methoden


Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen betriebsindividuellen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

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