Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 14419
Eingetragen
27.3.2006
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Grundstücksentwicklung, Durchführung von Bauträgergeschäften aller Art, also Herstellung und Vertrieb von Bauprojekten aller Art, insbesondere Wohnbauprojekten, ferner An- und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Petersen
seit 27.3.2006
Geschäftsführer

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Projektshop GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.004,00 1.214,00
I. Sachanlagen 1.004,00 1.214,00
B. Umlaufvermögen 44.162,01 2.962,18
I. Vorräte 0,00 2.212,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 735,00 97,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.427,01 651,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 90,37 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.256,38 4.176,18

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 33.562,98 538,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.461,78 23.128,80
III. Jahresüberschuss 33.024,76 -1.332,98
B. Rückstellungen 3.316,71 500,00
C. Verbindlichkeiten 8.376,69 3.137,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.376,69 3.137,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.256,38 4.176,18

Anhang


für das Geschäftsjahr
2015



I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Projektshop GmbH 53127 Bonn auf den 31.12.2015 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Anschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und - Verbindlichkeiten wurden gem. §256 a HGB umgerechnet. Bei Deckung durch Termingeschäfte war der entsprechende Terminkurs maßgebend.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u. a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeiten-spiegel zu entnehmen:
  

Verbindlichkeiten
Stand 31.12.2015
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre

sonstige

€  2.692,09
 

€ 2.692,09



Summe

€  2.692,09
 

€ 2.692,09



IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Unternehmensorgane
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Herr Christian Petersen

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.


Christian Petersen
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.692,09 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.005,46 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2016 festgestellt.

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